您好,这个是可以的,能的
老师好,公司帐很乱以前往来的应收应付款都存在漏记,重复记帐,客户及供应商也有联系不上或己不存在等原因,经过领导同意,以领导确认的应收应付金额为主,我把现帐面余额与领导确认的金额之间的差额做入到营业外收入和营业外支出做帐务调整了,这里营业外收和营业外支出做的金额是一样的,不影响所得税,可以吗?
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
19:46<问答详情好,我想请问一下,就是报销的员工提供给我的微信支付凭证上面的客户名城跟他的发票有一点不一致怎么办?不过的确是微信支付上的销售方给的娜娜呢52023-05-0519:38发布37次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,支付的是一个整数的话,你做库存现金吧别让他出现这个微信支付的2023-05-0519:39你好,但是我们是民间非营利组织,也没有库存现金,支付的不是个整数也,这个怎么办呢?是给了一些定额发票,微信支付的客户名称跟客户给的定额发票上面的章不一样有点出入?娜娜呢52023-05-0519:42发布56次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,那你别用这个微信支付的做原始凭证正常让他写一个报销单,实际有业务的拿着这个发票直接报销给个人。2023-05-0519:43齐红(答疑老师)如果你有微信支付的证明,这种有风险!一看就是虚开发票。追问那老师,比如哈他所微信支付的金额12.5,他定额发票是整数15元,那报销单可以写12.5吗?后面跟着这些发票?是否有风险呢?
我想请问一下,就是报销的员工提供给我的微信支付凭证上面的客户名城跟他的发票有一点不一致怎么办?不过的确是微信支付上的销售方给的娜娜呢52023-05-0519:38发布37次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,支付的是一个整数的话,你做库存现金吧别让他出现这个微信支付的2023-05-0519:39你好,但是我们是民间非营利组织,也没有库存现金,支付的不是个整数也,这个怎么办呢?是给了一些定额发票,微信支付的客户名称跟客户给的定额发票上面的章不一样有点出入?娜娜呢52023-05-0519:42发布56次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,那你别用这个微信支付的做原始凭证正常让他写一个报销单,实际有业务的拿着这个发票直接报销给个人。2023-05-0519:43齐红(答疑老师)如果你有微信支付的证明,这种有风险!一看就是虚开发票。问追问那比如报销单金额12.5,定额发票15元,这种可以吗?是否有风险呢?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?