你好,你是说多申报了,实际账上没有做那么多?
本站前期问答中有如下表述:现金流量表中”支付给职工以及为职工支付的现金”,反映企业本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等职工薪酬(包括代扣代缴的职工个人所得税)。 现金流量项目的填列金额来源,由库存现金和银行存款科目中付款项目里属于支付给职工及为职工支付的现金合计而来,其对应科目为:应付职工薪酬。 如果工资当月计提,当月发放,实发和计提金额之间有差异,差异就是尚未申报代缴的个人所得税,因为个税需在下月申报并缴纳。请问:这种情况下,现金流量表中”支付给职工以及为职工支付的现金”该栏,是否应该将尚未申报代缴的个税剔除?所以以前问答的表述有矛盾之处,但是财务软件自动生成的现金流量表中,却是直接根据“应付职工薪酬”发生额填列的。所以此处有疑惑。请老师指教。
请问老师有个问题想问一下,我单位2021年个人所得税申报表已经申报了,并且已经计入当期成本,只不过实发工资没有发放,因为单位没有钱支付,现在有个员工不愿意申报2021年汇兑清缴明细表,因为需要缴纳个税,专管员让我去大厅更改申报,我已经更改过来了,不过牵涉跨年度申报牵涉年报问题我想问账务怎么处理牵涉利润分配.以前年度损益调整还有应付职工薪酬,那账务怎么处理,我把工资表发给你一下,应付工资科目明细怎么做/,
丙企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,每月月初发上个月工资,2022年6月1日“应付职工薪酬”科目贷方余额为¥69万元。该企业2022年6月发生职工薪酬业务如下:1.6月,结算上个月应付职工薪酬¥69万元,其中代扣代缴的职工个人所得税3万元,代垫职工房租1.2万元,实际发放职工薪酬64.8万元。2.31日,企业以其生产的水杯作为非货币性福利发放给直接从事生产活动的职工,该批水杯市场售价总额为9万元,(不含税价格)成本总额为5万元。3.31日,计提本月应付职工薪酬68万元,其中生产工人工资40万元,车间管理人员工资为11万元,销售部门人员工资8万元,行政管理部门人员工资9万元。4.31日,分别按照当月职工工资总额的2%和8%计提工会经费和职工教育经费5.31日,计提公司,提供给高管人员免费使用的20辆小汽车的折旧,每辆小汽车每月应计提折旧额为500万元。要求:编织丙企业上述经济业务的会计分录(答案中的金额用万元表示)
(丙企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,每月月初发上个月工资,2022年6月1日“应付职工薪酬”科目贷方余额为¥69万元。该企业2022年6月发生职工薪酬业务如下:1.6月,结算上个月应付职工薪酬¥69万元,其中代扣代缴的职工个人所得税3万元,代垫职工房租1.2万元,实际发放职工薪酬64.8万元。2.31日,企业以其生产的水杯作为非货币性福利发放给直接从事生产活动的职工,该批水杯市场售价总额为9万元,(不含税价格)成本总额为5万元。3,31日,计提本月应付职工薪酬68万元,其中生产工人工资40万元,车问管理人员工资为11万元,销售部门人员工资8万元,行政管理部门人员工资9万元。4.31日,分别按照当月职工工资总额的2%和8%计提工会经费和职工教育经费5.31日,计提公司,提供给高管人员免费使用的20辆小汽车的折1日,每辆小汽车每月应计提折1日额为500万元。要求:编织丙企业上述经济业务的会)请把这个问题删除掉
老师,我个税app里收入是150809元,减掉6万,没有其他了,是不是这样算个税150809-60000=90809,90803*10%-2050=7030.3
请问老师,我们是生产企业,有家供应商红冲了一张去年开的原材料发票,可是我们去年就已经入了成本,今年收到的这张红冲发票怎么入帐呢?哎
老师好,软件产品即征即退,是嵌入式软件吗?
老师好合伙企业需要计提个人经营所得税吗
资产负债表中资产合计比负债和所有者权益合计多1万,应收账款中数据-1万,这种情况应该怎么处理啊
请问老师,小规模季度不足30万减免的增值税是记入营业外收入吗
老师,你好,对公户实质归还股东借款100万,但银行回单备注的是报销款,请问支付的100万是按还借款还是报销款做账
小规模公司,没有开发票的,报税时还需要计提未交税费吗?
22年有一张专票5万元,我们付款给A,A用另一公司B开发票给我们公司,这张发票原会计没做账也未勾选抵扣,对方B公司也未红冲,现在25年了,这张发票怎么处理好?老师这张发票勾选抵扣那儿还一直在。
同事想成立个体户,我登录e窗通平台,填写信息是同事的,对我会有啥影响吗
账上也做了这么多工资,个税也申报了
你好,你这个是外账,就是为了少交所得税是吗
不知道老板当时提供的假的 当时计入的是生产成本 和应付职工薪酬 现在还在这两个科目摆放着 没影响利润表
你好,这两个科目你账上已经做了计提也做了申报,你直接做支付就可以了呀,你的意思是说没有支付那么多,是不是?
是的 当时账上摆放的生产成本人工费过高,一直没结转,因为一旦全部结转就会导致单品单价高于售价
你好,你这个要么账上做现金支付。要么去更正之前的错误申报。
库存生产成本怎么办了
你好,生产成本结转到库存商品。 如果你多做了,就要冲减多的部分
可以直接冲原来的生产成本和应付职工薪酬吗 对申报个税有影响吗
你好,有影响,你冲减了,就要更正申报。