若员工 2023 年符合无需办理汇算情形,补办无滞纳金;若需补税且综合所得超 12 万、补税超 400 元,未在 2024 年 6 月 30 日前办,补办会按日加收万分之五滞纳金
老师您好①我公司是一般纳税人 ②有个职工在我公司正常工资薪金3000缴纳社保 ③他本人还有一个个体工商户,3月份注销了,但是3月之前他用个体户开过销售发票,那时候是核定增税,是不是得按个人收了做汇算清缴,他是按发票额做个人收入汇算清缴吗? 现在税务局筛查出有疑点,在我们这个公司有疑点了,应该怎么样去处理这个问题?
老师好,有个员工去年7月从我公司领取薪资,我从7月开始给他报个税,他之前的公司当月也给他申报了一笔收入,但是没实际发放,现在他做汇算清缴的时候点提交,其他收入都是正常的,就那一笔其他公司申报的变红了,这个要怎么处理呢
老师好,有个员工去年7月从我公司领取薪资,我从7月开始给他报个税,他之前的公司当月也给他申报了一笔收入,但是没实际发放,现在他做汇算清缴的时候点提交,其他收入都是正常的,就那一笔其他公司申报的变红了,这个要怎么处理呢
老师好,有个员工去年7月从我公司领取薪资,我从7月开始给他报个税,他之前的公司当月也给他申报了一笔收入,但是没实际发放,现在他做汇算清缴的时候点提交,其他收入都是正常的,就那一笔其他公司申报的变红了,这个要怎么处理呢
老师,23年公司转让了持有其他公司10%的股权(未实缴),转让前一个月的未分配利润有12万多,但是当时没有做账务处理,现在税务查到了风险点,要求我们更正。可以这样处理吗:借:其他应收款_接收方贷:以前年度损益调整。再去更正23年的年报和汇算清缴,汇算清缴的时候,调减股转所得的金额
对方23年开具了普票,我们已于23年入账,但是我们一直未付款,今年对方红冲了这张23年的发票,并把红字发票发给我们了,我们应该怎么做账?当时的分录是借:管理费用;贷:其他应付款
老师好,增值税只留抵不退税会有风险吗
老师,公司账户被封,现在用财务账户走账,做账用现金科目,还有直接其他应付款-财务
老师,上个月还有5天的费用账没有报上来。催了多次也不报。我可以先结账吗,那些报到10月份里
老师你好,想请问一下,我们有一个A公司是母公司他投资成立了B公司是一个子公司,想请问一下A公司的员工下派去B公司帮忙干活,B公司可以给A公司的员工发工资吗?A公司和B公司之间是否需要签订什么协议?
老师,软件和硬件无法区分的,应该按照哪个税率开票?
老师如果我司24年成立的,24年可弥补亏损是100万,25年第一季度本年累计利润30万,弥补以前年度亏损30万,第二季度本年累计利润50万,你不以前年度亏损50万。第三季度本年累计利润30万,可弥补亏损是20万,需要缴纳10万*0.5的企业所得税吗?
汽修厂成本不知道怎么结账怎么办,没做成本核算,按开的发票入成本可以吗
资产处置损益科目数据,现在季度报表利润表那个位置
老师,新公司购买的微波炉开专票可以抵扣吗