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你好,机票本身就是成本费用的发票
老师,假设我们公司帮经销商研发了一个App.,然后我们公司代收经销商的货款,每次订单我们会收取一定的费用,代收货款会涉及微信支付宝手续费,微信支付宝会开票给我们公司,然后对应成本也是会开给我们公司,那我们是不是把扣除的手续费和成本以及需要收取的服务费或佣金收入,这三个部分开票给经销商,剩下的金额直接转经销商对公账户,只是属于我的代收款,是这么理解吗
1、甲公司为增值税一般纳税人,主要提供餐饮、住宿服务。2022年8月有关经营情况如下:(1)提供住宿服务取得含增值税收入1060万元。(2)出租餐饮设备取得含增值税收入33.9万元,出租房屋取得含增值税收入6.54万元。(3)提供车辆停放服务取得含增值税收入10.9万元。(4)发生员工出差火车票、飞机票(含燃油附加费)支出合计10万元,取得了能证明身份的火车票及飞机票。(5)支付技术咨询服务费,取得增值税专用发票注明税额1.2万元。(6)购进卫生用具一批,取得增值税专用发票注明税额1.6万元。(7)从农业合作社购进蔬菜,取得农产品销售发票注明买价100万元,加工为精细即食蔬菜干零食并销售。已知,有形动产租赁服务增值税税率13%;不动产租赁服务9%;生活服务、现代服务6%;交通运输服务9%;农产品扣除率10%;取得的扣税凭证均已通过税务机关认证。要求:计算①甲公司当月增值税销项税额;②甲公司当月可抵扣增值税进项税额;③甲公司应纳税额。(列出计算过程,结果保留两位小数)
(1)一般纳税人提供安全保护服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给外派员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税.发票开具:①两张发票,可以一张5%增值税专用发票,一张增值税普通发票。 ①两张发票,可以一张5%增值税专用发票,一张增值税普通发票。这其中的一张增值税普通发票,税率是多少?5%?还是免税? 如果是5%, 那就是销售额的全款交5%的税吗?
某宾馆系增值税一般纳税人,设有客房部、餐饮部、营销部和商场等业务部门,分别从事住宿服务、餐饮服务、会展服务和货物销售等经营业务。2022年6月发生与增值税相关的业务如下:(一)收入方面(以下金额均为含税金额):(1)住宿服务金额为2226000元;餐饮服务金额为1060000元;会展服务金额为848000元;销售货物金额为783000元,其中农产品218000元、服装工艺品等货物565000元。另外因住客损坏住宿设施而与住宿费一同收取房间设施维修款合计21200元,也未开具发票。(2)因2022年3月销售的一批工艺品存在质量问题,经协商商场同意于当月退货,按规定开具红字增值税专用发票金额80000元、税额12800元。(3)客房重新装修更换新的设施,将客房中原有300台电视机以价税合计金额160000元出售,宾馆选择适用简易计税办法且未放弃税收优惠。(4)省外出租的办公用房预收下半年租金436000元,已向办公用房所在地预缴12000元并取得完税凭证。(5)出售本市商铺取得2525000元,该商铺系营改增前以2000000元购置,宾馆选
3.某宾馆系增值税一般纳税人,设有客房部、餐饮部、营销部和商场等业务部门,分别从事住宿服务、餐饮服务、会展服务和货物销售等经营业务。2022年6月发生与增值税相关的业务如下:(一)收入方面(以下金额均为含税金额):(1)住宿服务金额为2226000元;餐饮服务金额为1060000元;会展服务金额为848000元;销售货物金额为783000元,其中农产品218000元、服装工艺品等货物565000元。另外因住客损坏住宿设施而与住宿费一同收取房间设施维修款合计21200元,也未开具发票。(2)因2022年3月销售的一批工艺品存在质量问题,经协商商场同意于当月退货,按规定开具红字增值税专用发票金额80000元、税额12800元。(3)客房重新装修更换新的设施,将客房中原有300台电视机以价税合计金额160000元出售,宾馆选择适用简易计税办法且未放弃税收优惠。(4)省外出租的办公用房预收下半年租金436000元,已向办公用房所在地预缴12000元并取得完税凭证。(5)出售本市商铺取得2525000元,该商铺系营改增前以2000000元购置,宾
老师,为什么房东大多数情况是不愿意承担税费的,我们是将税金计入租金写到合同里,按含税金额开票就可以抵扣税费呢?
老师好,公司账上有一笔21年的政府补贴错入到应收账款里了,借:银行存款,贷:应收账款,没有涉及到收入这块,如果想改回营业外收入应该怎么做分录,是借:应收账款,贷:营业外收入这样直接改吗
老师,您好,我公司租的房子,房租每年是2万元,然后房东不给我们开票,只有收据,像这种的怎么入账呢?
老师,我把公司申报个税的密码忘记了怎么办?现在怎么才能重庆设置密码呢[捂脸]
老师 我想问一下研发费用是要有依据才放进去吗
老师,小规模公司老板的飞机票可以做费用吗
请问我们快销公司(卖零食的)有时候需要买样品,但是有些样品金额小对方不开发票,可以找我们自己门店开一些发票吗?
老师好,建筑公司合同收原件还是电子版的也可以呢
400空调维修费,开了发票,可以公转私吗?还是一定要公对公
公司小规模纳税人时期漏报了收入,现在被税局要求补税,当时漏报的收入很多供应商没给开发票,现在要求供应商给补开往年的发票,但供应商不给备注补开的哪年的,取得的发票能抵扣所得税吗
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机票都是个人信息,不是这个个体户?因为个体户开票还要含机票款
如果都是机票a某个人信息,如何合法合规入账做成本
这个人在个体户上班就可以吧