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请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?

2025-10-11 12:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 12:54

你好,如果是生产企业出口的话,是缴纳的增值税加上免抵税额,不是免抵退。

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快账用户1067 追问 2025-10-11 12:58

哦,老师,免抵退的部分不计入是吗?

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齐红老师 解答 2025-10-11 13:00

对的是的,这部分不算。

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快账用户1067 追问 2025-10-11 13:11

为什么免抵税额算,免抵退就不算呢?

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齐红老师 解答 2025-10-11 13:13

免抵税这个是你的出口退税抵内销的,本来他应该交增值税,所以附加税需要交,免得退是你退回来的,你本来就不需要缴纳增值税

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快账用户1067 追问 2025-10-11 13:21

老师,您的意思是免抵税额抵了内销,导致内销少缴纳了增值税,内销部分增值税的附加税依旧要缴纳,所以要加免抵税额;免抵退是抵了内销后,进项仍然大于销项,退回来的部分没有影响增值税少缴纳,所以无需缴纳计入附加税依据。是这个意思?

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齐红老师 解答 2025-10-11 13:23

是的对的,是这个意思。

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快账用户1067 追问 2025-10-11 13:24

也就是动了内销,相应的税还要交

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齐红老师 解答 2025-10-11 13:28

对的是的,是这个意思

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你好,如果是生产企业出口的话,是缴纳的增值税加上免抵税额,不是免抵退。
2025-10-11
你好,本期申报增值税的附加税是上期出口退税的免抵税额的附加税。
2022-11-07
同学你好 按照收入计提的
2022-11-18
你好,留抵税额是进项大于销项,待退给你的税。514430.08是你的免抵退销售额。是免税的,和增值税留抵没有关系。
2021-01-06
同学你好 对的 是这样的
2022-10-31
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