你好,如果是生产企业出口的话,是缴纳的增值税加上免抵税额,不是免抵退。

老师您好,2026年开始加工修理修配服务的税率仍保持 13% 不变,但开票时需按 “服务” 类别开具,那开服务里面的哪个呢?(我就说维修汽车这块,开票大类之前开*劳务*加工修理修配劳务,现在正确的应该怎么开呢老师)
老师,个体工商户做代订房、机票是全额收款(包括住房款、、机票款、代订服务费),住房可以向供应商索取住宿服务发票,那机票如果索取成本发票??
老师,我们大部分是先收货款再发货报关,先入的预收账款,这样月底预收账款也需汇率调整吗?
你好,小规模公司,做电商的,没有开过发票,电商平台有收入1644860元,要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点,具体是怎么入账 申报增值税的时候,用几个点
我理解错了么,要是这张票要做进12月的账里面然后1月15号申报,12月当月没有勾选,1月再勾选也可以吗
你好,小规模公司,做电商的,没有开过发票,电商平台有收入1644860元,要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点,具体是怎么入账 申报增值税的时候,用几个点
郭老师,社保基数,按本人上面度月平均工资作为基数,还有个60%-300%是什么意思
老师您好,业务员出差导致2025年12月的费用发票到次2026年一月才报销,那账务处理是根据实际报销时间做在了2026年,那这笔费用是不是可以正常算做2026年的成本费用税前正常扣除。
个体户可以跨省开票吗,未达起征点需要异地交税吗,劳务 类劳务发票可以给建筑单位开票吗
资产负债表中,专项应付款放在哪个科目里填?
哦,老师,免抵退的部分不计入是吗?
对的是的,这部分不算。
为什么免抵税额算,免抵退就不算呢?
免抵税这个是你的出口退税抵内销的,本来他应该交增值税,所以附加税需要交,免得退是你退回来的,你本来就不需要缴纳增值税
老师,您的意思是免抵税额抵了内销,导致内销少缴纳了增值税,内销部分增值税的附加税依旧要缴纳,所以要加免抵税额;免抵退是抵了内销后,进项仍然大于销项,退回来的部分没有影响增值税少缴纳,所以无需缴纳计入附加税依据。是这个意思?
是的对的,是这个意思。
也就是动了内销,相应的税还要交
对的是的,是这个意思