你好,如果是生产企业出口的话,是缴纳的增值税加上免抵税额,不是免抵退。
老师,外贸出口企业本月的增值税附加表当期新增留抵退税额要根据本月退税勾选填报数据的吧
老师,我1月申报所属期12月出口免抵退税额是78622.4,应退税额为0,因为表17行期末留抵税额是0,小于免抵退税额取小数,为什么现在我申报1月所属期的增值税的附表5第三栏的增值税免抵税额会有出口免抵退税额78662.4且要交附加税?
老师,我们是生产型出口退税企业,本期内销税额140,进项110,出口460万销售额,是不是不用缴纳增值税了?免抵金额是460*0.13? 直接用这个乘0.12,就是本期要缴纳的附加税,对吗老师,以上单位都是万
生产企业出口退税,本期申报的免抵退税有免抵税额A的情况下,本期申报增值税时的附加税计税依据是A呢,还是上期申报的免抵额?
出口退税企业申报增值税及附加税费申报表附列资料(五)中免抵税额、留抵退税本期扣除额都是自动填写的,免抵税额怎么计提附加税呢
老师,请问开了一般户与基本户,贷款是一般户贷 收款是基本户收吗
我单位异地施工项目在异地申报了个税,申报个税的时候是根据外经证号向异地税务部门索取的个税申报密码,两个月前外经证已经反馈了,现在怎么查询当时申报的个税明细。因为我刚接手这家单位,想核对下个税申报情况
老板让我做成本分析,怎么做成本分析呢
@朴老师,请问我们今年研发领料生产的一台设备支付了20万元,汇算清缴的时候也加计了这部分20,共减除了40万元,结果,后来第二年销售了,那对应的研发领料的部分需要在第二年纳税调增么?需要纳税调增多少? 如果我知道他这台设备要卖,我在刚开始的时候就计入了生产成本,请问,这两者对公司的利润是一样的么?有没有什么影响?
老师,我们企业申请提额200万,原有200万的额度,申请提额通过后我们每个月是不是都有400万的额度
老师,我司24年成立,24年累计亏损100万,可弥补以后年度亏损是100万,25年第一季度本年累计利润60万,弥补亏损60万,第二季度本年累计利润30万,弥补亏损30万,请问如果第三季度本年累计利润是20万,请问可弥补亏损是多少?
一般纳税人,非小型微利企业,财务报表季度申报可以吗
怎么进行发票勾选认证?
@朴老师,请问一台项目,我们既可以有研发领料,又可以有生产领料么?那如果这台设备我们最后不销售,计入生产成本里面的材料怎么办?
药学会代扣代缴专家老师个人所得税会计分录
哦,老师,免抵退的部分不计入是吗?
对的是的,这部分不算。
为什么免抵税额算,免抵退就不算呢?
免抵税这个是你的出口退税抵内销的,本来他应该交增值税,所以附加税需要交,免得退是你退回来的,你本来就不需要缴纳增值税
老师,您的意思是免抵税额抵了内销,导致内销少缴纳了增值税,内销部分增值税的附加税依旧要缴纳,所以要加免抵税额;免抵退是抵了内销后,进项仍然大于销项,退回来的部分没有影响增值税少缴纳,所以无需缴纳计入附加税依据。是这个意思?
是的对的,是这个意思。
也就是动了内销,相应的税还要交
对的是的,是这个意思