您好,这种是按合同来的,上面是什么就按什么

印花税的申报问题,购销合同部分,我按当月开出发票和收进来发票,合计的未税金额之和,申报印花税可不可以
老师,我想问下租赁合同的印花税是按照价税合计的金额计算,还是不含税的金额计算
老师,我们公司没和对方钱合同,但是开了普票,我想问下,我申报购销合同印花税的时候,就是按照我不含税的金额申报就可以是吧
老师,请问小规模印花税是按照开票金额和未开票总和申报,还是按照增值税税额申报?
老师,印花税进项计税依据是按照抵扣勾选的金额吗?销项我是按照发票价税合计的金额
我们都没合同,我以前都是按照进项和销项发票取数的
这种按含税的来取数就可以
好的,那分数呢
你说的分数是什么意思?
合同的份数怎么取数,我现在是到税务局,销项取的是开出发票的正常+全额红冲的发票份数,进项取的是认证抵扣的份数这样是对的吧
可以的, 你直接按这样写数量可以