您好,这种是按合同来的,上面是什么就按什么
老师您好,申报购销合同的印花税,是按照当月开出的销售金额申报?还是按照合同上的金额申报?合同金额和开票金额不符,因分期开票。
老师,我想问下租赁合同的印花税是按照价税合计的金额计算,还是不含税的金额计算
老师,我们公司没和对方钱合同,但是开了普票,我想问下,我申报购销合同印花税的时候,就是按照我不含税的金额申报就可以是吧
老师,请问小规模印花税是按照开票金额和未开票总和申报,还是按照增值税税额申报?
老师,印花税进项计税依据是按照抵扣勾选的金额吗?销项我是按照发票价税合计的金额
请问外贸公司发货,境外收货人是香港离岸公司,香港离岸公司与国内公司签合同,最终货是发德国的,可以退税吗?国内与香港离岸公司签合同就不能退税吗?
老师您好 在测个税的时候 应该用实发工资 还是应发工资(含个人部分社保和公积金)?
去年亏损,今天盈利交企业所得税吗
老师,对方公司我把抵扣的进项发票10月份红冲了。我报增值税的时候应该怎么处理
请问这个数据是按累计数据还是按季度
郭老师您好,公司注销,税务这边做了企业所得税清算后下一步做什么,上半年注销公司申报所得税汇算清缴后直接注销税务,现在不是那么操作了呢
老师您好,入库统计员目的是红冲以往年度的采购入库单,但在这之前先修改了入库单的单位和数量,之后做了单位变更的红冲说明(领导知道),没有说明数量也变了(领导不知道),然后对修改后的入库单做了退货处理,这样处理对财务人员有影响吗
怎样撤销已经红冲的发票
老板名下好几个公司一般纳税人,其中一个是个体户小规模,个体户只有销售没有进项,进项都进了其他公司,这种有风险吗
我的答疑功能已经续费了,尽快给我更改年限。找客服,也不复信息
我们都没合同,我以前都是按照进项和销项发票取数的
这种按含税的来取数就可以
好的,那分数呢
你说的分数是什么意思?
合同的份数怎么取数,我现在是到税务局,销项取的是开出发票的正常+全额红冲的发票份数,进项取的是认证抵扣的份数这样是对的吧
可以的, 你直接按这样写数量可以