你还可以 但是你不开发票购入吗 有的话加上
老师 进项发票交印花税是按照金额,还是税额,还是价税合计,
老师,印花税进项计税依据是按照抵扣勾选的金额吗?销项我是按照发票价税合计的金额
老师,你好,印花税申报一般纳税人的计税依据是按照季度销售收入和季度的进项收入这样来申报吗,还是按照勾选的进项金额来算印花税呢
印花税的征收,是按照进项发票不含税金额跟销项发票不含税金额,一起总计相加金额,作为印花税,计提依据吗?
老师请问印花税计税依据的进项税金额是按价税合计的金额算吗?
老师公司找圆通快递公司发货,公司需要提前买快递单号,每单2元,收款单位是上海汇付支付有限公司,月底再把多支付的款项退回到我们公司账户,但给我们开发票的是圆通快递有限公司,这种情况我怎么做账?
现金收入需要经过银行吗? ,而不能直接用于日常花销
公司支付个人劳务报酬,是不是要申报个税,若未收到对方发票,公司在汇算清缴时需要纳税调增吗?
老师你好 ,麻烦问一下我们劳务公司承担了与经营无关的支出需要在汇算清缴调增属于那条规定?
分公司小规模,接了一个工程监理的项目,项目已接近尾声。现在对方要求开票开6个点(合同中无约定),我可以用总公司(一般纳税人)开票吗?如果用总公司开票,需要准备哪些备查资料?
老师,怎么补4月份的社保和医保啊
老师,对于资产组减值,若有一个资产有自己的减值比如说是50,按资产组分后若是分得40,这个资产减值按50走还是40走
公司从股东处借款有涉税风险吗
本期有制造费用,制造费用怎么结转?
老师 代账公司计提工资多计提了5907.7 我这样做发放工资对不
啊是之前都没加,专管员找了,我就进项不知道怎么计算了,那我就按照每次抵扣的价税合计计算进项啦
可以的,可以这么做的
那我今年的都已经申报完了,怎么改呀老师
专管员要求你修改,之前的还得在这个月补上。
是去年和前年的,让我补上,今年的没让我补呢,
一好一块补上就可以的。
在这个月一块补上就可以的
这个月的我都已经申报完也扣完款了呀
你好,在申报期内你可以更正申报的
这个月申报不需要缴纳滞纳金,如果你需要修改之前的,或者是补交之前的,有滞纳金
那我就是把专管员让头两年补交的,在这期申报更正然后报上再把钱补了呗,
对的,是的,是这么做的
老师,如果不在这期改,需要怎么补啊
你好更正之前申报表
哦哦,好的谢谢老师
不用客气,工作愉快