你还可以 但是你不开发票购入吗 有的话加上

老师 进项发票交印花税是按照金额,还是税额,还是价税合计,
老师,印花税进项计税依据是按照抵扣勾选的金额吗?销项我是按照发票价税合计的金额
老师,你好,印花税申报一般纳税人的计税依据是按照季度销售收入和季度的进项收入这样来申报吗,还是按照勾选的进项金额来算印花税呢
印花税的征收,是按照进项发票不含税金额跟销项发票不含税金额,一起总计相加金额,作为印花税,计提依据吗?
老师请问印花税计税依据的进项税金额是按价税合计的金额算吗?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
啊是之前都没加,专管员找了,我就进项不知道怎么计算了,那我就按照每次抵扣的价税合计计算进项啦
可以的,可以这么做的
那我今年的都已经申报完了,怎么改呀老师
专管员要求你修改,之前的还得在这个月补上。
是去年和前年的,让我补上,今年的没让我补呢,
一好一块补上就可以的。
在这个月一块补上就可以的
这个月的我都已经申报完也扣完款了呀
你好,在申报期内你可以更正申报的
这个月申报不需要缴纳滞纳金,如果你需要修改之前的,或者是补交之前的,有滞纳金
那我就是把专管员让头两年补交的,在这期申报更正然后报上再把钱补了呗,
对的,是的,是这么做的
老师,如果不在这期改,需要怎么补啊
你好更正之前申报表
哦哦,好的谢谢老师
不用客气,工作愉快