你还可以 但是你不开发票购入吗 有的话加上
老师 进项发票交印花税是按照金额,还是税额,还是价税合计,
老师,印花税进项计税依据是按照抵扣勾选的金额吗?销项我是按照发票价税合计的金额
老师,你好,印花税申报一般纳税人的计税依据是按照季度销售收入和季度的进项收入这样来申报吗,还是按照勾选的进项金额来算印花税呢
印花税的征收,是按照进项发票不含税金额跟销项发票不含税金额,一起总计相加金额,作为印花税,计提依据吗?
老师请问印花税计税依据的进项税金额是按价税合计的金额算吗?
老师,7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%,现在9月份才发现这个问题,如果去更正申报需要缴纳滞纳金,还是说不去更正申报比较好
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
啊是之前都没加,专管员找了,我就进项不知道怎么计算了,那我就按照每次抵扣的价税合计计算进项啦
可以的,可以这么做的
那我今年的都已经申报完了,怎么改呀老师
专管员要求你修改,之前的还得在这个月补上。
是去年和前年的,让我补上,今年的没让我补呢,
一好一块补上就可以的。
在这个月一块补上就可以的
这个月的我都已经申报完也扣完款了呀
你好,在申报期内你可以更正申报的
这个月申报不需要缴纳滞纳金,如果你需要修改之前的,或者是补交之前的,有滞纳金
那我就是把专管员让头两年补交的,在这期申报更正然后报上再把钱补了呗,
对的,是的,是这么做的
老师,如果不在这期改,需要怎么补啊
你好更正之前申报表
哦哦,好的谢谢老师
不用客气,工作愉快