你还可以 但是你不开发票购入吗 有的话加上

老师 进项发票交印花税是按照金额,还是税额,还是价税合计,
老师,印花税进项计税依据是按照抵扣勾选的金额吗?销项我是按照发票价税合计的金额
老师,你好,印花税申报一般纳税人的计税依据是按照季度销售收入和季度的进项收入这样来申报吗,还是按照勾选的进项金额来算印花税呢
印花税的征收,是按照进项发票不含税金额跟销项发票不含税金额,一起总计相加金额,作为印花税,计提依据吗?
老师请问印花税计税依据的进项税金额是按价税合计的金额算吗?
老师好,小规模贷款公司账务税务有哪些注意情况,即将面试一家贷款小公司 两外,贷款公司的利息收入计入的科目是主营业务收入科目么,为什么有的是计入的利息收入。 谢谢
老师,去年12月份计提工资和年终奖,但今年才发放,请问企税那里实际支付职工的应付职工薪酬需要把这12月份的工资和年终奖加进来否
老师,公对私打款是不是很敏感?公司经常公对私付税点这样会有什么风险?该如何避免这种风险?
老师,商贸出口企业,货报关了,老外把运费打给了我们,这笔运费要视同内销交增值税吗?
建筑业,一般纳税人,有好多小项目,也开了好多外经证,想问一下,外经证现在是自动报验,那什么时候需要填外经证的反馈表?这么多的外径证要怎么管理才好?
老师,请问明天是申报最后一天吧
甲公司收到乙公司发票,25万专票,乙公司未到甲公司报销,此发票甲公司可以进项抵扣吗?老师谁会
季度申报所得税中附报事项1 职工薪酬怎么报
月度要计提个税么?分录是?
甲公司收到乙公司发票,25万专票,乙公司未到甲公司报销,此发票甲公司可以进项抵扣吗?
啊是之前都没加,专管员找了,我就进项不知道怎么计算了,那我就按照每次抵扣的价税合计计算进项啦
可以的,可以这么做的
那我今年的都已经申报完了,怎么改呀老师
专管员要求你修改,之前的还得在这个月补上。
是去年和前年的,让我补上,今年的没让我补呢,
一好一块补上就可以的。
在这个月一块补上就可以的
这个月的我都已经申报完也扣完款了呀
你好,在申报期内你可以更正申报的
这个月申报不需要缴纳滞纳金,如果你需要修改之前的,或者是补交之前的,有滞纳金
那我就是把专管员让头两年补交的,在这期申报更正然后报上再把钱补了呗,
对的,是的,是这么做的
老师,如果不在这期改,需要怎么补啊
你好更正之前申报表
哦哦,好的谢谢老师
不用客气,工作愉快