你还可以 但是你不开发票购入吗 有的话加上
老师我公司是医药公司,印花税计算=[主营业务收入(销项不含税金额)+进项发票不含税金额]*0.7*0.0003请问老师这是按照什么计算印花税?印花税有的是按照合同,但这个我不明白是按什么计算的
老师 进项发票交印花税是按照金额,还是税额,还是价税合计,
老师,印花税进项计税依据是按照抵扣勾选的金额吗?销项我是按照发票价税合计的金额
老师,你好,印花税申报一般纳税人的计税依据是按照季度销售收入和季度的进项收入这样来申报吗,还是按照勾选的进项金额来算印花税呢
印花税的征收,是按照进项发票不含税金额跟销项发票不含税金额,一起总计相加金额,作为印花税,计提依据吗?
老师,我们是新开立的新公司,做餐饮的,刚接手一个酒店就营业了,发生的费用能不能进开办费
老师,财税规定,银行手续费没有发票一律不得入账!那网银转账手续费需要发票吗?只有银行回单可以吗?
蚯蚓粪能开专票吗?免增值税和企业所得税吗?税率多少?
这个月的收入,但是客户还没给钱,我们也没开票。这个月计入收入吧,还是下个月再计入。这个季度就不报了
帮我分析一下,我今年39岁了,失业十年,只有从业资格证书,没有经验,经济压力很大,是找个出纳工作还是给自己两个月时间不上班学会计理论和实操,直接找会计工作?
小企业会计准则和企业会计准则的财务报表有什么区别?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,请问应付账款长期为负数,是不是不行,税务发现就会认为成本少入了
老师,现在更正第一季度的财务报表,利润比第一次申报的要少,会退税吗?
老师你好,小规模公司对公收跨境收入,但是没有报关单,可以申报出口免税吗
老师,给公司外人员发佣金交的个税最后怎么再退回来
啊是之前都没加,专管员找了,我就进项不知道怎么计算了,那我就按照每次抵扣的价税合计计算进项啦
可以的,可以这么做的
那我今年的都已经申报完了,怎么改呀老师
专管员要求你修改,之前的还得在这个月补上。
是去年和前年的,让我补上,今年的没让我补呢,
一好一块补上就可以的。
在这个月一块补上就可以的
这个月的我都已经申报完也扣完款了呀
你好,在申报期内你可以更正申报的
这个月申报不需要缴纳滞纳金,如果你需要修改之前的,或者是补交之前的,有滞纳金
那我就是把专管员让头两年补交的,在这期申报更正然后报上再把钱补了呗,
对的,是的,是这么做的
老师,如果不在这期改,需要怎么补啊
你好更正之前申报表
哦哦,好的谢谢老师
不用客气,工作愉快