借:利润分配-未分配
贷:累计折旧
不影响当期的利润
老师,去年第四季度的企业所得税我忘了计提,在今年缴纳时才做的计提,如果我不用以前年底损益做调整,会有什么影响吗
老师,20年补提了10万费用,通过以前年度损益调整科目调整的(借:以前年度损益调整 贷:累计折旧),想问下这会对20年的所得税汇算清缴有影响么?
请问老师,我们单位2020年的帐中,通过以前年度损益调整科目:针对以前年度少提的折旧进行补提,调增以前年度记错的科目等等总金额30万,请问以前年度损益调整科目对我2020年企业所得税汇算清缴有什么样的影响呢?
调整以前年度未计提的固定资产的折旧 对 企业所得税的申报有什么影响?
小汤汤老师, 老师,2024年8月发现2023年漏计提折旧120, 2023年已经按不含该折旧的应纳税所得额进行企业所得税申报,税率25%,并按净利润的10%提取盈余公积,这个差错更正会影响哪些项目及金额多少?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
这样做的意义在哪呢?为什么不能直接放费用,来降低利润呢
因为这个是以前没有折旧的,你放到现在会影响当期的利润了