咨询
Q

你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水

2025-10-12 04:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-12 05:40

您好,您稍等,我给您编辑

头像
齐红老师 解答 2025-10-12 06:10

您好,银行和现金流水就是往来性质,如果余额不对,按照实际业务情况调整一下就行,这个科目不影响损益

头像
快账用户7386 追问 2025-10-12 09:24

老师,我得怎么调整呀,现在我新接的会计,出纳也是新干的都指着我怎么改,之前提前入账的老会计是借:库存现金  贷:应收账款然后借:银行存款贷库存现金  把库存现金都清零了,但是这里边有2万企业微信提现到另一个一般户的钱,之前会计和出纳她都给我整到基本户里去了,我现在再按一般户的银行流水来,我的库存现金就出负数了。10月初我得怎么做分录调整呀,之前的都结账了我不想动他分录

头像
齐红老师 解答 2025-10-12 09:33

你把这几个账户相互间能调的先调整,把账户余额不对的,看看经常往企业打款走往来的法人或者股东里面去,如果不这么做,除非从头开始调,这个很多企业前期做账不合规就会出现这些银行和现金与实际金额不对

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:其他应付款 贷:其他业务收入 应交税费-增值税-销项税额 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 请给个五星好评
2021-12-27
你好,学员,稍等一下
2022-11-08
你好,题目要求做什么呢?
2021-05-11
你好请把题目完整发一下
2023-05-30
你好题目要求做什么
2022-04-01
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×