您好,我们这边还没有,你可以问下当地税务局,一般税务局会发通知的

请问,我们有个自助咖啡机,就是投币出咖啡的那个机器,办的个体工商户营业执照,每个季度零申报,也没在自然人电子税务扣缴端操作,从去年2季度开始就没操作过,这个该怎么办呢?具体怎么操作流程呢?
老师,现在都是施行发票电子化了,请问我收到客户发的电子发票打不开怎么回事,电脑,手机都打不开看不了,需要怎么操作
请问老师,如果工资是6000,正好用子女教育1000抵扣了,这种不需要缴纳个人所得税的话。需要提供什么证明教育费是1000元吗?具体怎么操作?
老师,请问用增值税电子发票阅读器查验电子发票真伪是怎么操作的?我是先打开of d文件夹,选中要验证的发票,打开,选中税务局电子发票章,右击,没有,没有显示发票具体内容,只有放大了发票,老师是我这个做错了吗?
请问第1题个会计要素之间关系是怎样的?第3题借贷记账法的基本内容有哪些?第4题原始凭证在会计监督的作用是什么?第6题可否仅以电子凭证报销、入账、归档?第7题会计信息化与手工账更正错账有何不同?第8问财产清查的问题,如何进行账务处理?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。