同学,你好
销售的时候的发生的促销金额,是什么折扣??现金折扣吗?

老师,那新准则下税法里的销售货物收入确定的时候,发生现金折扣还是按扣除现金折扣前的金额确定收入金额吗?
企业发生的折扣销售,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的应按折扣后的金额确定销售收入。这句话对吗
供应商打款的销售奖励及产品促销费,做营业外收入,需要做进项税额转出吗
我没有做过永辉超市会计的,供应商有搞活动会给客户四个价格,供价和特供价,售价和特售价,客户系统里面有促销就会扣这个促销基金,具体怎么去核对供应商这个促销基金扣的对不对,1.正常进价和促销进价差,2.促销扣款除以销售数量,1和2的差是什么意思,怎么去对这个特供价和特售价是否正常,超市扣促销基金怎么来的
供应商打款的销售奖励及产品促销费,做营业外收入,需要做进项税额转出吗
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
就是借用三方平台销售商家自己承担的营销费用,我理解的是属于销售折扣,对吗?
同学,你好
不是,这个是营销费用,不是销售折扣
这样的营销费用
上面,商家承担的营销费用,这个应该属于销售折扣吗?
同学,你好 这个就是给对方折扣,可以算是销售折扣
那我做收入的时候是不是应该把这部分折扣直接减掉后的金额来做收入,申报增值税?
同学,你好 嗯嗯,是的