您好,正常入费用,汇算清缴调增处理

支付员工费用报销单的费用时。 1.有发票时,能公转私吗? 2.没有发票只有收据,老板在费用报销单上已经签字了,能公转私吗? 3.既没有发票也没有收据,只有一张费用报销单,但是老板也签字,能公转私吗? 4.上述的费用报销单用上面方法支付最好?公转私?单位结算卡取钱出来支付?用现金支票或者转账支票领备用金出来支付? 请老师指导。谢谢。
老师好!老板拿许多用途的发票来报销,一笔支付垫付的费用。如何通过应付款帐户做帐?谢谢!
请问通过老板的借支款(2018年),支付讲师费用,无发票,这个长期挂帐要怎么处理账务?
老师,我给通过公司账户给学员支付了一笔钱,是用于补贴的,两笔500元,没有取得发票,应该怎样做账合适呢
老师,12月支付一笔差旅费报销,但是没有发票,可以吗?怎么做账呢?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
做账分录怎么写呢
报销的是哪方面的费用?
管理费用
计入管理费用-办公费或差旅费,看是用于做什么的
怎么做帐啊
办公费用,差旅费都有
借:管理费用-办公费
贷:其他应付-法人
做帐上面体现法人,税务局会不会查啊
这个正常,可以代付的