您好,没事,你申报无票就可以

老师好,我公司是小规模纳税人,以前做了一笔无票收入(对方说不需要发票),现在对方又要求开发票,发票已经开出去了,我这个季度申报该怎么申报呢
老师,我们跟对方公司签居间,咨询了税务筹划,在有税收洼地的地方注册一个个体户,开票金额比较大,但是跟对方公司不在一个省份,这样有没有风险呢
老师,我们有两家公司,去年对方公司跟我们两家公司都有交易,然后去年对方给我们其中一家转了一笔钱,我们合同和发票都有,但是对方税务说我们两家公司的法人是一个,现在要求我们把其中这家公司收到钱退回去,转到同一个公司合到一起,用一个公司跟对方完成交易,这样我们公司会有风险吗?
你好,我们是一般纳税人贸易公司,把车卖给对方公司,10.5万,对方不需要我们开出发票,我们之前买车的进项税6 %,现在我们也要做无票收入,这个销项税点多少
您好老师,对方给我们公司开的劳务发票有那是风险,我想问一下对方给我们开了劳务发票,开的时候缴了1%的增值税,发票开来了以后我们还有个人所得税申报吗
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
如果金额过大,对方是为了少交税不要发票,对我们有什么影响?如果对方被稽查,对我方有什么影响?
你申报收入了,不会有影响的