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郭老师,待抵扣进项税额和进项税额做的有点乱,现在账上原材料都没有,但是增值税申报表进项还很多进项留抵税额,我要怎么查

2025-10-13 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 08:58

每个月认证的发票统计确认里面就有和你帐上的进项 这两个核对

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快账用户2816 追问 2025-10-13 09:12

正常都怎么对,

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齐红老师 解答 2025-10-13 09:17

正常的就是我上面的做法

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快账用户2816 追问 2025-10-13 10:49

统计里的是勾选的,账上是按待当月做的抵扣进账,会对不上,我要做一笔什么

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齐红老师 解答 2025-10-13 10:49

没有勾选的做应交税费待认证,已经勾选的做进项。

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齐红老师 解答 2025-10-13 10:50

借应交税费待认证,贷应交税费应交增值税进项。

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每个月认证的发票统计确认里面就有和你帐上的进项 这两个核对
2025-10-13
你好,转进项抵扣的 你好, 借:库存商品2 应交税费一待抵扣进项税额 贷:应付账款 勾选,借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费一待抵扣进项税额
2023-03-08
您好,做认证进项税留抵。
2020-09-02
学员您好,前期报表留抵1,和账上本期的未交增值税借方余额一致 本月分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额)4 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)2 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2 贷:应交税费-未交增值税 2 然后未交增值税的期初是借方余额1,本期贷方发生额2,期末贷方余额1
2021-12-03
那个不需要在申报表体现的
2024-10-24
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