是费用专票做进项转出?

老师小企业会计准则,进项税额、销项税额、进项转出,月末怎么结转,会计分录怎样做?
老师,您好,进项税额转出怎么做会计分录
老师,留底退税进项税额转出的会计分录怎么做
老师好:费用进项税额转出怎么做会计分录?
老师我要在进项税额转出,怎么做会计分录
老师好,今年员工的报销费用能放在明年报吗
老师你好,比如10月份几乎没有业务,只有几笔费用,10月份不做帐直接结帐,一起做在11月份吗
老师,有家公司要做税务注销,账上其他应付款法人还挂有20万左右,需要怎么处理一下吗?
老师要冲红一张进项发票,税额34331 32元,已抵扣要做进项税额转出,我公司要增加哪些费用啊
老师好,小规模收入怎么做账
老师,个体户的钱提出来用,这个怎么备注。不是发工资也不是货款
坏账准备,税前扣除限额怎么计算的?我看审计有一个税前扣月初限额
公司要跨省设立子公司,还没有场地办理营业执照,可以先用了母公司签定场地租赁合同,对公转租金吗
全年一次性奖金单位代扣时,比如50000元的,需要预缴好多个税?
您好!老师麻烦问一下我们公司是做销售的材料进项发票190万元,销售20万元,我们2026年每个月规划收入多少是合适
是固定资产的进项税额转出
借:固定资产 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
当时入固定资产资产的时候已经借:固定资产 借:应交增值税-应交增值税-进项税额 贷:应付账款了 做转出的时候固定资产得在货方了吧
不是哦,转出会增加固定资产 借:固定资产 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
那固定资产入了2遍?
哦哦,我明白了
好的,祝你工作顺利!
老师,我已经抵扣的发票,对方给我红冲了,报税的时候系统自动带出进项税额转出,我做账的时候分录是是直接做相反的分录就行吗
是的,分录是是直接做相反的分录就行
应交税费-应交增值税-进项税额做负数,还是放到贷方,做应交税费-应交增值税-进项税务转出
这都方式均可以,但为了与申报表保持一致,可放到贷方,做应交税费-应交增值税-进项税务转出