10月份不做帐直接结帐,一起做在11月份,可以的

问一下老师,期末处理-发现没有10月份,就直接点结转11月份了, 然后第3步,提示, 期末检查-已完成 结转损益-已完成 断号处理-已完成 报表检查-已完成 点结账后,提示结账错误,返回后,11月份显示红色的已结账,11月份结账不能完成,也不能返结账,12月份也没法结账,我是10月份,11月份是不需要做账的,只需一个季度做一次账,现在这个要怎么处理?是不是软件问题
老师好,问一下有一笔财务费6元,用在10月份没有做损益结转,11月份结转的时候是不是已经结转过了?
老师您好,小规模纳税人,如果几乎没有业务,只有银行财务费用,我一个季度的,比如10月和11月都直接结帐,相当于不做,全部都放到12月份一起做可以吗?
老师,如果10月份公司只支出了员工工资和社保,那10月份的帐是发了9月份的工资,那算是9月份的成本吗? 那我10月份只有这笔支出,做账就直接借应付职工薪酬就好了吗?然后10月份的账需要计提十一月份的吗?
你好..从中间接手的..交接也只对了银行余额和现金余额..现在录10月份发现.主营业务收入之前有几笔没对上..税金也对不上..这个必须在10月份的账里面改好吗..因为这个月着急出报表..今天要结账..