你这个销售额应该填不含税的金额。

请问老师一般纳税人增值税报表一,开具专用发票不含税金额和未开票不含税金额合计数是正数,销项税额合计数为负数,这样可以吗?因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69,价税合计48000;11月又按开具13%税率开具价税合计48000的蓝字发票,不含税金额为42477.88,税额为65522.12。
老师,问一下,我现在有进项发票1198万元(价税合计),回复老板可开票金额也是这个1198万元(价税合计)还是回复他不含税金额呢?
老师,个体户报增值税,显示当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计87373.26+873.74元。第二行发票存根联采集流程采集的发票金额78722.77元,两个不一样怎么回事,我实际的数是87373.26+873.74?这是咋回事,报表自动计算的未达起征点销售额16700.99,这是咋回事
老师开票金额是价税合计数吗?开票收入是什么取的报税系统的哪个数,报税体统上的合计金额加上合计税额是开票金额吗?
数电发票上面的单位没有写米字会不会影响抵扣
老师,建筑公司做广告材料,开票怎么开呢?
老师销售农机的公司,可以把货底子也就是以前年度积压的设备不开票便宜处理掉吗
公司做广告制作,发票开什么名称呢?
比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
固定资产是在哪里录的
您好老师,打扰了,有空回复就行。 法人和股东还有员工,拿的备用金,可以用年终奖应付职工薪酬抵销其他应收吗?
上期出口退税数量报多了怎么办?
12月31号,账面其他应付款借方还剩500万,以前年度年底都清掉的,今年非得到最后一天操作,老板限额了,这个是公司转给老板的钱,现在31号没弄干净,后面怎么办呢?不知道老板还会不会清掉,挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧,会被当做是股东分红,除了这个还会涉及什么税费吗? 可以弄成借款吗,但是这个钱是25年发生的,这个借款也要算一整年度的借款利率了吧,只是年底还没还完
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
就是第一张图的第一行应该是不含税的。
这个是系统自带的
这个销售额和我发票的销售额一致
就是税额不一致
你好,这个销售额和我发票的销售额一致 你的开票的销售额是含税金额是多少?
他这个税额是按照3个点给自动个带出来的,我们开票是按1个点开的
税额差额在这
含税金额是37389
你好,现在的这个系统确实是会有差异。其实你这种建议问一下当地税务局,看他们的要求。