可以的,这个是可以的,可以,申报不了你就去税局大厅去申报,
请问老师一般纳税人增值税报表一,开具专用发票不含税金额和未开票不含税金额合计数是正数,销项税额合计数为负数,这样可以吗?因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69,价税合计48000;11月又按开具13%税率开具价税合计48000的蓝字发票,不含税金额为42477.88,税额为65522.12。
一般纳税人开具6个点的专票 不含税收入为24141.51 税额为1448.49元 开具6个点的普票27075.47 不含税收入为1624.53 开具13个的普票不含税收入为43805.31 税额为5694.69 总计开票金额为不含税收入95022.29 税额为8767.71 进项发票不含税收入为38849.56 税额为5050.44 进项发票已认证 增值税申报表如何填写
老师,个体工商户第一季度含税销售额443312元,开具3%征收率的增值税专用发票金额合计361200(不含税销售额350679.61,税额10520.39);开具1%征收率的增值税专用发票金额合计63332(不含税销售额62704.95,税额627.05);开具免税金额发票18780,在增值税申报时怎么填写申报表
老师,请问今司与A公司签订合同,约定价格不含税,但明诵税率为13%,财务根椐合同与结算单开具不含税发票,但开具发票价税合计金额,老板认为开具的发票价税合计金额大于结算单的不含税金额,认为对方公司欠我公司款只有不含税的金额,税金对方可以认为不欠我司金额,应怎样与老板解释,对方欠我司款为开具发票价税合计金额
50w的采购合同注明了金额为暂定合同,并写明了含税金额,不含税金额,增值税额为多少,对方开票也不是一次性开的分次开具发票,我们申报印花税时的计税依据是什么?按照开票的不含税金额 还是按照暂定合同的不含税金额呢?
老师,农业企业有哪些税收优惠政策
老师残疾人保证金25年最新优惠政策是什么还有单位雇佣了残疾人如何计算残保金老师能全面给讲解一下吗
老师公司收到车款理赔款1500怎么做分录
小规模如何统计差多少成本?看做账软件哪个数据?
我们是个体户,做的是布艺,开票金额是35万,交多少印花税和附加税
老师,主管会计和会计主管是一个意思吗?两者有差异吧
购买原材料只有收据,没有发票,怎么入帐?
老师你好,请问看CPA的课程,顺便考中级如何
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
老师,为了避免麻烦,增值税申报表一里的无票收入填-42477.88,税额填-5522.12可以不?反正没超过之前报的无票收入不含税金额和税额。之前申报无票收入,不含税金额是43589.77,税额是6974.36
因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69, 你不是开这么多吗,这个未开发票现在负数是填写这么多,
16%税率期间我申报的无票收入是43589.77+6974.36
老师,为了避免麻烦,增值税申报表一里的无票收入填-42477.88,税额填-5522.12可以不?反正没超过之前报的无票收入不含税金额和税额。之前申报无票收入,不含税金额是43589.77,税额是6974.36
需要对应冲回才可以,你这个不是后面开发票开43589.77 6974.36 ?对应冲掉,
你不冲掉,后面税局稽查你到时候咋说?
对应冲的话,销项税额为负数,不得退税吗?还是作为留底税额?
对应冲的话无票就得申报41379.31+6620.69
对应冲的话无票就得申报-41379.31 6,-6620.69
是的,作为留底税额这个,会自动生成主表留底税额这个,之前有学员反馈过