可以的,这个是可以的,可以,申报不了你就去税局大厅去申报,
请问老师一般纳税人增值税报表一,开具专用发票不含税金额和未开票不含税金额合计数是正数,销项税额合计数为负数,这样可以吗?因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69,价税合计48000;11月又按开具13%税率开具价税合计48000的蓝字发票,不含税金额为42477.88,税额为65522.12。
一般纳税人开具6个点的专票 不含税收入为24141.51 税额为1448.49元 开具6个点的普票27075.47 不含税收入为1624.53 开具13个的普票不含税收入为43805.31 税额为5694.69 总计开票金额为不含税收入95022.29 税额为8767.71 进项发票不含税收入为38849.56 税额为5050.44 进项发票已认证 增值税申报表如何填写
老师,个体工商户第一季度含税销售额443312元,开具3%征收率的增值税专用发票金额合计361200(不含税销售额350679.61,税额10520.39);开具1%征收率的增值税专用发票金额合计63332(不含税销售额62704.95,税额627.05);开具免税金额发票18780,在增值税申报时怎么填写申报表
老师,请问今司与A公司签订合同,约定价格不含税,但明诵税率为13%,财务根椐合同与结算单开具不含税发票,但开具发票价税合计金额,老板认为开具的发票价税合计金额大于结算单的不含税金额,认为对方公司欠我公司款只有不含税的金额,税金对方可以认为不欠我司金额,应怎样与老板解释,对方欠我司款为开具发票价税合计金额
50w的采购合同注明了金额为暂定合同,并写明了含税金额,不含税金额,增值税额为多少,对方开票也不是一次性开的分次开具发票,我们申报印花税时的计税依据是什么?按照开票的不含税金额 还是按照暂定合同的不含税金额呢?
车间管理人员的薪酬计入哪里?
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
老师,为了避免麻烦,增值税申报表一里的无票收入填-42477.88,税额填-5522.12可以不?反正没超过之前报的无票收入不含税金额和税额。之前申报无票收入,不含税金额是43589.77,税额是6974.36
因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69, 你不是开这么多吗,这个未开发票现在负数是填写这么多,
16%税率期间我申报的无票收入是43589.77+6974.36
老师,为了避免麻烦,增值税申报表一里的无票收入填-42477.88,税额填-5522.12可以不?反正没超过之前报的无票收入不含税金额和税额。之前申报无票收入,不含税金额是43589.77,税额是6974.36
需要对应冲回才可以,你这个不是后面开发票开43589.77 6974.36 ?对应冲掉,
你不冲掉,后面税局稽查你到时候咋说?
对应冲的话,销项税额为负数,不得退税吗?还是作为留底税额?
对应冲的话无票就得申报41379.31+6620.69
对应冲的话无票就得申报-41379.31 6,-6620.69
是的,作为留底税额这个,会自动生成主表留底税额这个,之前有学员反馈过