同学,你好
工资分录都正常做
员工自己承担的保险,对于公司来说,就是营业外收入
老师,你好!我们做内账,公司员工购买社保,个人部分公司代扣代缴,为了用“应付职工薪酬”核算公司每月的实发数,故直接把每月代扣的社保费直接入公司管理费用—社保费,因为就算是员工个人自己交的社保,也是从工资(应付工资)里扣的,员工没有另外掏钱出去,所以为了更好的了解每月实际发放工资数和每月从账户上实际缴纳的社保费,就不采用外账缴纳社保的处理方式“其他应收款—员工个人社保部分”,这样做内账可行吗?
老师,我们有个员工离职了额,但是社保个人部分他自己支付的额,走公司账户,工资表社保扣了1000多,但是社会汇总表肯定是正常扣385.31的,你怎么做账呢?
我们是劳务派遣公司,我们先给对方建筑公司开票,然后他们转账,到账后我直接减去个人社保单位社保个税后剩余的款给他们让他们自己发工资了,这个分录应该怎么做呢?应付职工薪酬里面包含个人社保吗?我做的分录应付职工薪酬里面含了个人社保,实际是我直接扣除个人社保后退给了他们的纯工资,金额到底该怎么写呢?
老师,我有个劳务公司,上个月一个员工工资是0,领导说他的个人社保部分他自己承担,我当时做账做的:借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬-单位社保, 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人承担社保,这个月领导又说上个月单位部分也让他自己承担,都从这个月他的工资里扣了,我这个账怎么做才能平了?
老师,我们公司是新参保单位。像失业保险我这个月初去开户,已经将职工参保进去了。前两天失业保险已经扣费,单位和个人部分的失业保险已经从基本户扣费了。那我这个月怎么做账?单位部分先计提再发放?参保的这两个人都是管理部门的,那我做账,单位部分,计提和发放做在一笔凭证上,借:管理费用-社会保险费,贷:应付职工薪酬-社会保险费-失业保险,再接着做发放的,借:应付职工薪酬-社会保险费-失业保险,贷:银行存款。个人部分的失业保险,是在下个月发4月份工资的时候从工资里面扣,那我这个月做账是直接做,借:其他应收款-社会保险费-失业保险,贷:银行存款。下个月发4月工资,再在发工资的那笔账务里面做,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-社会保险费-失业保险,贷:银行存款。是这样子做这种业务的账务处理吗?
你好老师现在社保基数有变化,社保补缴怎么补缴,是从今年1月开始算吗?
给到财务报表如何评价该公司的经营情况,你会选择哪三个指标进行判断?并说明原因。
营业执照没有增加注册资本就是投资者投投入某个项目的资金我开收据写收到某某转入什么项目借支款可以吗
扣个人部分的社保怎么写分录
老师,您好!住宿费开出这样的发票可以抵扣吗?
找宋生老师,我怎么理解弥补亏损前五年?25意思只能弥补20年的,那19年的亏损去哪里?
老师,项目已经竣工。建筑公司的施工人员工资应该计提在那个科目?
老师计入职工薪酬和实际支付给职工薪酬填全年数还是本月数
跨月红冲发票。上个月开了正数发票,这个月红冲掉了,那成本怎么做?要做吗
广告设计服务费,广告公司,用不用交文化事业税
不是,公司已经给他交了保险,而扣的保险提现在了其他应付款里了
同学,你好
你做的分录,带上数字发一下
借,应付职工薪酬5000 贷其他应付款社保个人部分 2000 其他应付款 某某社保500 银行存款 2500
同学,你好
其他应付款社保个人部分 2000
其他应付款 某某社保500
哪个是个人承担的,哪个是企业社保个人承担的??
2000的是个人负担的,500的是扣刚入职的员工的
500的是扣刚入职的员工的
借:其他应付款 某某社保500
贷:营业外收入 500