增值税及附加税 小规模纳税人(如个体工商户、工作室):增值税征收率 3%,增值税 = 26 万 ÷(1%2B3%)×3%≈7572.82 元;附加税(城建税 7%、教育费附加 3%、地方教育附加 2%)=7572.82×12%≈908.74 元,合计约 8481.56 元。 一般纳税人(如工作室为一般纳税人):增值税税率 6%,增值税 = 26 万 ÷(1%2B6%)×6%≈14716.98 元;附加税 = 14716.98×12%≈1766.04 元,合计约 16483.02 元。 个人所得税 个人身份(按劳务报酬所得):应纳税所得额 = 26 万 ×(1-20%)=20.8 万,适用 40% 税率、速算扣除数 7000 元,个税 = 20.8 万 ×40%-7000=76200 元。 工作室 / 个体工商户(按经营所得):适用 5%-35% 超额累进税率,若无成本扣除,个税 = 26 万 ×20%-10500=41500 元(应纳税所得额 26 万对应税率 20%);若有成本(如设备、场地费),可扣除后再计税,部分地区核定征收税率更低(0.5%-3.5%)。

老师我们公司作为公会和主播是不是雇佣关系呢?平台把钱给我们,我们在转给主播,只是主播归我们管理而已,我按照工资薪金交个税?还是劳务报酬交个税?都是代扣代缴嘛?谢谢
老师您好,公司现在有笔抖音直播分成收入要打进对公账户,请问如何做分录?这个收入主要是靠主播的音浪打赏所得,主播没有跟公司签任何合同,只跟抖音公会签了合同,但是每个月我们还得给主播转一笔钱,不知道怎么操作
老师问下就是我对于我们这个行业的账务处理我都有点乱了,我们是直播行业,然后主播是跟我们签订的合作协议的合同的一个关系,然后公司举办年会,邀请主播来参加,本来关于主播的开支我们是可以计入成本的,比如主播来参加我们给报车费,住宿费用,我们都是可以计入成本的吧,还有款可以直接对公打给主播吧
我是一家文化传媒公司,主营业务是主播经纪服务,与主播是劳务关系,有一些税务方面的疑惑。 例如,一个主播,总流水是100万,直播平台分成拿走50万,我们公司佣金25万,主播收入25万,期间我们公司为该主播做推广花费成本10万。那么,我们公司和主播,都要给谁开发票,各自要交什么税,税率是多少,缴税基数是多少? 谢谢!
我公司是MCN机构,旗下签约了很多主播,持有持有相关演艺的权利,为A公司推荐合适的主播 (1)A公司与主播直接签订合作协议,主播的佣金由A公司直接打款给主播,主播给A公司开票。 (2)A公司想要使用我公司的主播为其做活动推广及直播,我公司收取主播使用许可费(收费标准为主播佣金的1%),我公司给A公司开发票.。 请问我公司给A公司开票的发票应税项目名称开什么呢?税收编码是多少呢?会涉及到哪些税费及税率?
老师好,2025年新办个体户,12月税报显示定期定额申报,季度定额6.3万。实际没有这么多收入,需要改报表吗?
公账上的余额被人民法院冻结扣划的款,应该怎么做会计分录?
24年底计提工资100万,24年发放70万,25年5月前发放了10万,纳税调增了20万。25年底计提100万工资,实际发放60万,需要将五月前发放的去年的10万调减吗?
老师好,请问老师公司只采购一种原材料成本核算用哪种方法合适呀?
企业当月支出了80万的软装装修费,但只取得了30万的发票,该怎么做账呢?是租入的固定资产
老师,我想问一下,本年利润,利润分配,未分配利润是什么关系啊?
12月开票是预算的数据,现在发现预算多了几百,1月冲红的话怎么入账?
老师销售方要给我司红冲去年我司已经认证的一张发票,请问是不是1、对方开具红字信息单,2、我司确认3、对方开具红字专票!
老师:钉钉打卡记录表怎么按人统计出工作时长
老师,公司总部在宝鸡老板西安开了一个办事处,有一些员工在西安上班,那这些员工在西安产生的交通费,餐费,是全部做差旅费吗?
老师,个人身份,为什么是先算1-20%,然后又要乘40%啊
因为劳务是用百分之八十的所得来算税
老师,有这个劳务税率表吗
我手机上没有,实在不好意思,百度一个看看,就是20% 40% 这样的
好的,谢谢老师
同学你好 就是这样的哦
好的谢谢老师
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