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领导发一份预算就是11月到明年1月份的,现在我们12月今付了一笔4百多万款叫我更新,预算表需要更新什么啊
老师,12月开的一张红冲负数发票开错了,现在1月份跨月了,怎么办呢?
我们是前端人员在系统做账,我依系统数据来开出口普票,12月没做那笔收入,它应属于23年的,但我在12月开了票,在1月红冲,把1月的收入冲没了那报税怎么办
10月份的时候发票多开了1万元,1月份报上季度税时才发现,现已将多开发票冲红,但是增值税申报的时候数据还是多1万,我该怎么办
老师12月份提前确认收入,开票开出来了,又在1月份冲红,12月还是要做成本的吧 成本发票不够的话怎么办?要预估吗?原材料是进来了,但是票还没有开进来。
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
您好,1. 先开红字发票:1月开红字发票冲销12月多开的金额(例:多开300元,则红字金额300元)。 2. 收入类冲红分录(例:多开收入200元,税额26元,价税合计226元): 借:应收账款/银行存款 -226 贷:主营业务收入 -200 应交税费-应交增值税(销项税额) -26 3. 费用类冲红分录(例:多开费用150元,税额19.5元,价税合计169.5元): 借:管理费用等 -150 应交税费-应交增值税(进项税额) -19.5 贷:应付账款等 -169.5
12月多开的300,在1月也是需要开的,还是需要冲红吗?
主要是12月多开的300属于营收,年终的话增值税收入与财务上营收有差异,这笔怎么做账?
哦哦,我把假设的分录写好了
1月冲红12月多开的金额,可是12月的增值税申报表上不是自动取数(开票数据)吗?自动取的数据就是已开票数据也就是多开了300的数据!申报怎么能申报正确的数据呢?
是的,上面我可能回答没能说清楚 增值 税申报确实 是开票的金额自动取数的,12月就是多300 账务可以做在12月 申报表和账上的隔月差异,能说明就行了