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请问,12月已开票,发现结算金额开大了,现在要红冲发票,而且我现在要开出的发票金额比之前12月开的金额要少。请我该怎么入账?
领导发一份预算就是11月到明年1月份的,现在我们12月今付了一笔4百多万款叫我更新,预算表需要更新什么啊
老师,12月开的一张红冲负数发票开错了,现在1月份跨月了,怎么办呢?
10月份的时候发票多开了1万元,1月份报上季度税时才发现,现已将多开发票冲红,但是增值税申报的时候数据还是多1万,我该怎么办
你好老师,12月份的时候员工差旅费预提了2万多,1月份确认了数据是30000多,现在要怎么做账务处理
老师,请问一下,我们公司是30人以下,不需要缴纳残保金,为什么在税务信息认定里面看到有残保监的缴费呢?(董孝彬老师)
老师,去年一笔进货因对方走逃需进项税转出这个项目是填在哪个里面呢? “非正常损失”还是“纳税检查调减进项税额”或是“其他应作进项税额转出情形”?
公司是自然人独资公司,股东就是法人,12月给股东转账了100万当作分红,税务上怎么处理
购买水泥用于公司修路的费用252元,计入什么科目?
老师下午好!请问我们公司有总公司和分公司,但是分公司是非独立核算的,没有做税务汇总备案申报,请问现在申报可以吗?差不多有两年了,请问有什么后果?谢谢
收到供应商给的返利商品怎么做账务处理
定期定额个体户一年开票超过120万会转成查账征收是吗?120万普票全额纳税吗?
交际应酬完,回公司或太晚直接回家的车费,算招待费还是交通费
老师 社保以前年度基数调整补缴的费用如何做账?
老师好,员工自己缴纳宿舍水电费平均每月30元,自己转账到公司账户,平时做账是借银行,贷方是预收,现在年末了,想把这笔预收转出,想问一下老师,这笔转出账怎么处
您好,1. 先开红字发票:1月开红字发票冲销12月多开的金额(例:多开300元,则红字金额300元)。 2. 收入类冲红分录(例:多开收入200元,税额26元,价税合计226元): 借:应收账款/银行存款 -226 贷:主营业务收入 -200 应交税费-应交增值税(销项税额) -26 3. 费用类冲红分录(例:多开费用150元,税额19.5元,价税合计169.5元): 借:管理费用等 -150 应交税费-应交增值税(进项税额) -19.5 贷:应付账款等 -169.5
12月多开的300,在1月也是需要开的,还是需要冲红吗?
主要是12月多开的300属于营收,年终的话增值税收入与财务上营收有差异,这笔怎么做账?
哦哦,我把假设的分录写好了
1月冲红12月多开的金额,可是12月的增值税申报表上不是自动取数(开票数据)吗?自动取的数据就是已开票数据也就是多开了300的数据!申报怎么能申报正确的数据呢?
是的,上面我可能回答没能说清楚 增值 税申报确实 是开票的金额自动取数的,12月就是多300 账务可以做在12月 申报表和账上的隔月差异,能说明就行了