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老师,我们公司最近老是风险提示,需要调整以前年度损益,然后更正以前年度申报表,然后调账,这一块我比较薄弱,老师建议我上学堂哪个老师哪个课程比较符合我的需求

2025-10-13 21:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 21:52

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-13 21:53

您好,学方宁老师的注册会计师《会计》课,重点看第十八章和第二十二章,搞懂差错更正分录怎么写,比如发现去年少记费用十万,今年调整是借:以前年度损益调整十万,贷:应付账款十万,然后结转到利润分配借:利润分配—未分配利润十万,贷:以前年度损益调整十万,同时学杨军或刘丹老师的《税法》企业所得税部分,弄明白这十万怎么在申报表上做纳税调增,最后看罗杰夫的实操课,学怎么在财务软件里把这些分录做平。

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您好,需要你需要的那个纳税调整表上调增你的所得税额,也就是说调减费用。
2022-04-20
你好!关于你的问题,我帮你一一解答。

1. 这个分录基本正确,通过借贷以前年度损益调整和其他应收款来调整以前年度的错误。
2. 一般来说,调账后不需要更正以前的税务申报,除非涉及税务问题。
3. 是的,这样的调账只影响以前年度的利润,对当前年度的财务报表没有直接影响,年初和年末的本年利润-未分配利润保持不变。
2024-11-11
你好!关于你的问题,我来逐一解答: 1. 分录设置是正确的,确实通过这样的方式进行了以前年度损益的调整。 2. 调账后通常不需要更正以前年度的申报表,因为这属于会计政策或估计变更。 3. 这种调整只影响以前年度的利润,对当前年度的财务报表没有直接影响。年初和年末的未分配利润会保持一致,不受这次调整的影响。
2024-11-11
同学你好 这个是手动的
2022-03-08
你好 1.    你是调整好久的 折旧额 。  跨年的折旧额吗?    2.    那你 要去红冲利润分配才行的  
2021-08-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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