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老师,就是一个啥情况?我在今年年报的时候哦,就是有一个企业所得税是一个负的83块三毛七,因为当时在一九年第二个季度恶报的时候,我是交了一个83块三毛七,但是因为账户有那个,以就是弥补以前年度亏损,结果到年度报表的时候,然后它就显示了一个负的83块三毛七。现在税务就是说嫌这个比较麻烦嘛,退税还要查账,说直接让我把它调成零呢,但是我一条他那个以前年度亏损那个数字就变,然后我弄不到一块儿,她说我去第一次去拿条,人家税务局说这可麻烦了,所以我后来调都没调到一块儿。 企业所得税负数调成0 第一张是所得税弥补亏损明细表
老师好,我们公司是做个物流园。就是盖好房子招商招租,靠租金取得收入。这是属于什么行业。练习哪个行业的实操比较符合我们公司的业务,20年成立的物流有限公司,后面拿了一块地,到今年才动工建,之前3年都是零申报的,现在需要初始建账,怎么做比较好呢?我们公司用哪个财务软件比较多呢?
请贾苹果老师解答,其他人误解,否则差评!!!关于你那天说的问题,调账,大部分用到的是以前年度损益调整,然后调了后,会影响以前年底利润, 比如说现在把其他应收调账 借:以前年度损益调整443.4 贷:其他应收款443.4 借本年利润-以前年度损益调整443.4 贷:以前年度损益调整443.4,1.这个分录是这样对吧?2.调账后不用再去更正以前的申报表是吧?3.这个只影响以前年度利润减少,跟我们现在年度没有关系是吧?然后我们现在2024的财务报表导出来后会资产负债表年初和年末的本年利润-未分配利润都是没有影响的是吧?
请贾苹果老师解答,其他人误解,否则差评!!!关于你那天说的问题,调账,大部分用到的是以前年度损益调整,然后调了后,会影响以前年底利润, 比如说现在把其他应收调账 借:以前年度损益调整443.4 贷:其他应收款443.4 借本年利润-以前年度损益调整443.4 贷:以前年度损益调整443.4,1.这个分录是这样对吧?2.调账后不用再去更正以前的申报表是吧?3.这个只影响以前年度利润减少,跟我们现在年度没有关系是吧?然后我们现在2024的财务报表导出来后会资产负债表年初和年末的本年利润-未分配利润都是没有影响的是吧?
老师,我们2023年有一笔其他应收款说是收不回来计入到营业外支出,2025年沟通后有说又可以收回了,我们如何账务处理?计入什么科目?需要纳税调整哪一年的纳税申报表?请详细回复 可以简单的理解为我们这个款项又有可能收回了 所有要转入其他应收款里面 2025年账务处理 借方:其他应收款 贷方:以前年度损益调整 借方:以前年度损益调整 贷方:利润分配 纳税调增是调整2023年的纳税申报表是么?还是2024年2025年?填写在调整项目明细表“其他”
老师做完账怎么对账,看对不对
老师,社保局退的稳岗补贴,怎么入帐?不想入营业外收入,冲社保可以吗,反正专款专用,如何做凭证?谢谢
员工因个人原因向企业借款,约定到期归还,企业需要收取利息吗?收取利息的话员工和企业分别需要缴纳哪些税?
老师,劳务派遣费怎样做账务处理?
老师,我们老板给工人发工资了,也就是当月发当月的工资,次月给我这边申报个税,发现产生个税,老板说个税公司承担,不叫工人补回来了,个税这部分我该怎么做账务处理呢?怎么做分录呢?计提工资,发放工资,缴纳个税,这三步
销项税额 3000 进项税额 2000 留抵 500 怎么做账
老师,小规模公司从联通买信息服务费,再售给别的公司,中间差价为利洞,公司付联通服务费时一笔付大额,但销售时是分笔小额,且有销售收入未形成,从联通买服务费的分录应该怎么做
企业所得税预交实发工资是个税税前工资还是扣除五险一金 个税税后工资 比如 计提 借:管理费用120 贷:应付职工薪酬—工资120 发放 借:应付职工薪酬—工资120 贷:应交税费—应交个税10 其他应收款—个人承担社保10 其他应收款—个人承担医疗保险10 银行存款90 计提是120 实发是120 实发120和个税申报120是税前的对吧 不是税后90吧
@董孝彬 追问 目前我们公司的注册资本金为200万,因需签订一个项目,金额必须达到2000万,我们做了增资之后,后面再减资有什么影响吗?税务需要做处理吗
老师,个体工商户,零申报,需要报哪些税种,是在哪个地方申报,有没有申报流程
您好,学方宁老师的注册会计师《会计》课,重点看第十八章和第二十二章,搞懂差错更正分录怎么写,比如发现去年少记费用十万,今年调整是借:以前年度损益调整十万,贷:应付账款十万,然后结转到利润分配借:利润分配—未分配利润十万,贷:以前年度损益调整十万,同时学杨军或刘丹老师的《税法》企业所得税部分,弄明白这十万怎么在申报表上做纳税调增,最后看罗杰夫的实操课,学怎么在财务软件里把这些分录做平。