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老师,我们2023年有一笔其他应收款说是收不回来计入到营业外支出,2025年沟通后有说又可以收回了,我们如何账务处理?计入什么科目?需要纳税调整哪一年的纳税申报表?请详细回复 可以简单的理解为我们这个款项又有可能收回了 所有要转入其他应收款里面 2025年账务处理 借方:其他应收款 贷方:以前年度损益调整 借方:以前年度损益调整 贷方:利润分配 纳税调增是调整2023年的纳税申报表是么?还是2024年2025年?填写在调整项目明细表“其他”

2025-05-12 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-12 17:42

那个是更正23年的年报,然后做汇算

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那个是更正23年的年报,然后做汇算
2025-05-12
您好,是的,23年我们调增的,现在收回来,就是您写的这2个分录,我们还是去更正23年申报表,2023年年度汇缴申报时,在A105000表中,其他 栏,将这部分金额填入调增金额,现在我们去更正这个年度汇缴申报表,把原来调增的那一个改为0就可以了,那当然我们营业外支出账载也是0
2025-05-12
你单位是对方股东吗?有银行流水吗? 债转股一般是债务重组
2025-05-12
可以的,可以这么做的。
2023-09-06
汇算清缴的时候,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额在这里面填写就可以了,其他的都不需要动。
2023-03-08
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