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在申报增值税申报表时,弹出“出口应征税货物报关单用途确认”。查询后,发现有款商品出口退税率为0,但我当月已经根据报关单整单开出口免税普通发票了。 请问老师怎么处理?

2025-10-13 22:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 22:25

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-13 22:25

您好,在申报系统弹出的“出口应征税货物报关单用途确认”界面,找到这张报关单,然后在“是否当期申报未开票收入”这一栏选择“否”,接着在原因里选择“已开具发票”并填上你开的免税发票信息,最后这笔收入要正常填写到增值税申报表附表一的“免税货物销售额”栏里就行

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快账用户8359 追问 2025-10-13 22:28

“最后这笔收入要正常填写到增值税申报表附表一的“免税货物销售额”栏里就行”这句话的意思是,免税货物销售额,填写减去已开免税金额的金额后的数据吗?

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快账用户8359 追问 2025-10-13 22:32

那我不用作废原来的销项发票,重新开13%的税率发票吗?

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快账用户8359 追问 2025-10-13 22:34

采购的进项发票我当月已经做退税勾选用途确认。还没有申报撤销吗?

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齐红老师 解答 2025-10-13 22:35

 您好,不是的,你的理解正好反了,既然已经开了免税发票,就说明这笔业务是按免税处理的,所以直接把发票上的全额填到“免税货物销售额”栏里就行,完全不用作废免税发票去开13%的发票。

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快账用户8359 追问 2025-10-13 22:40

广东这边出口货物开票,税率那里都是“免税”不是选0%税率。

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齐红老师 解答 2025-10-13 22:41

 您好,税率栏就应该选择“免税”这个选项,而不是填写“0%”,因为“免税”和“0%税率”在税务处理上是两个完全不同的概念。

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快账用户8359 追问 2025-10-13 22:42

那现在出口退税率为0%,填这个应征税的表,是让我视同内销?按内销的操作?不是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-10-13 22:45

 您好,不是的,这个表不是让你直接视同内销,而是让你向税务局确认这笔退税率0的业务到底属于免税还是征税,你既然已经开了免税发票,就在这个表里操作确认它是免税,而不是按内销处理。

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快账用户8359 追问 2025-10-13 22:57

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-13 22:57

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2025-10-13
您好,确认了以下就没事了,税务的信息是滞后的, 确认在电子税务局的【出口应征税报关单用途确认】模块中,所有报关单的用途确认都已正确保存,并生成了统计确认表
2025-03-16
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-09
你好,你还没退税是吗这个报关单
2025-08-08
这个提示意味着你出口的实木复合地板可能不符合退税条件,需要按征税处理。你需要检查报关单数据,确认是否应按0税率或未备案处理,并据此调整申报,确保符合税收规定。
2024-09-09
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