不能的,内销的销项税只能内销的进项抵扣
请教老师,这题的跌价准备怎么算?B 产品市场销售价格为每台 4 万元。甲公司已经与长期客户某企业签订一份不可撤销的销售合同,约定在 2×20 年 2 月 10 日向该企业销售 B 产品 300 台,合同价格为每台 5 万元。向长期客户销售的 B 产品平均运杂费等销售税费为每台 0.3 万元; 向其他客户销售的 B 产品平均运杂费等销售税费为每台 0.4 万元。B 产品的存货跌价准备期初余额为 50 万元
企业为增值税一般纳税人,销售A产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额¥90万元;销售B产品开具普通发票,取得含税销售额226万元。计算A、B产品销项税额
企业为增值税一般纳税人,销售A产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额¥90万元;销售B产品开具普通发票,取得含税销售额226万元。计算A、B产品销项税额
进口一批原材料,支付给国外的货价12000万元、货物运抵我国海关前的运杂费和保险费3000万元;进口机器设备一套,支付给国外的货价3500万元、运抵我国海关前的运杂费和保险费500万元。销售A产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额800万元。销售B产品,取得含税销售额292.5万元。将一批新产品用于本企业福利工程,成本价为200万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。取得A产品逾期包装物押金14.04万元。(注:进口原料关税税率40%、进口设备关税税率20%)。计算应缴纳的增值税。
1.2019年12月1日,甲公司(一般纳税人)购进一台需要安装的A设备,取得的增值税专用发票注明的设备价款为950万元,可抵扣增值税进项税额为123.5万元,款项已通过银行存款支付。安装A设备时领用原材料36万元(不含增值税税额),支付安装人员工资14万元。12月31日,A设备达到预定可使用状态。A设备预计使用年限为5年,预计净残值率为5%,甲公司采用双倍余额递减法计提折旧。计算A设备2020-2024年的各年折旧额。2.甲公司2021年年末B产品库存300台,单位成本为4.5万元,B产品市场销售价格为每台4.4万元。销售B产品的平均运杂费等销售税费为每台0.4万元;甲公司已经与长期客户某企业签订一份不可撤销的销售合同,约定在2022年2月10日向该企业销售B产品200台,合同价格为每台5万元,向长期客户销售B产品的平均运杂费等销售税费为每台0.3万元。要求:计算该企业2021年年末库存B产品可变现净值,并判断其是否减值。
老师,请问企业所得税申报表里面的职工薪酬怎么填写了,可以系统自动识别吗
亲们咨询大家个事,去年有2张报销的发票有进项税额专票,没入账,但是去年不小心认证抵扣了,现在应该怎样处理
老师,员工劳动仲裁赔偿款怎么做账
老师,你好,麻烦问下印花税只交收入部分还是收入成本都得缴纳,谢谢
小规模纳税人税票上写3%只能按3%交税不能按1%优惠税率交税对吗?
您好老师,光伏企业发电后卖给国家电网用交印花税吗?
请问老师,我司有一客户当时签的合同是先交5万的技术服务费,后继订单超过一定数量后5万抵货款,但现在客户要求先把这5万发票先开给他们,因为产品是13%个点的票,所以这5万的技术服务费对方也要求开13个点票,这样可以吗,我司是一般纳税人
请问一下,季度企业所得税申报表,资产损失怎么填写?已计入成本费用的职工薪金就是本季度实际发放的工资总额吗?就是计提发放的吗?
合伙企业弥补以前年度亏损是几年,5年吗?比如以前合计是亏损了2000,这个季度有利润900。弥补以前年度亏损可以填2000吗?
个人代开发票、开错后红冲成功了、税怎么退
文文老师说可以按比例抵扣什么意思?
不能的,要分别核算国内内销进项和出口进项,不要混合勾选退税