那么可以开货物的税目,名称就是某货物售后服务费
老师好,我公司跟外部一个公司签订的设备采购协议,当时谈合同的时候说好要把合同金额多谈50万,后期外部单位给我公司返这50万,我公司给他们开技术服务费发票,这样会被判定为虚开吗,我公司实际有个研发团队,自己开发了一套智能监控系统,签的这50万的合同约定的是对方使用我们开发的系统,我们提供基数服务 这样会不会有风险
老师好,我公司跟外部一个公司签订的设备采购协议,当时谈合同的时候说好要把合同金额多谈50万,后期外部单位给我公司返这50万,我公司给他们开技术服务费发票,这样会被判定为虚开吗,我公司实际有个研发团队,自己开发了一套智能监控系统,签的这50万的合同约定的是对方使用我们开发的系统,我们提供技术服务 这样会不会有风险
老师好,我公司跟外部一个公司签订的设备采购协议,当时谈合同的时候说好要把合同金额多谈50万,后期外部单位给我公司返这50万,我公司给他们开技术服务费发票,这样会被判定为虚开吗,我公司实际有个研发团队,自己开发了一套智能监控系统,签的这50万的合同约定的是对方使用我们开发的系统,我们提供技术服务 这样会不会有风险
总货值是19万欧元,在2023年已完成出口退税。当时是数量发的少了, 现在客户要求退1000欧元,请问怎么退?以什么方式退? 方案之一,让客户开服务费发票,我们付外汇货款,可以吗?要看国外客户公司的经营范围有没有技术服务这个经营范围吗?
老师,公司之前是小规模纳税人,税点是1,一客户之前跟我司签合同购买物品,物品还没到但对方要求先开发票,当时也给他们开了。但现在该合同部分物品没货了,需要退款给他们,现在已经转为一般纳税人,那原先开的发票要作废重开吗?但重开的话税点就由一个点变为13个点了,这个该怎么解决?
模具生产,材料成本一般占比多少的
对方公司破产无法取得发票,我们怎么平往来
老师,下午好~ 公司采购商品的成本没有发票,在企业所得税汇算清缴的时候进行了纳税调增,这部分没有票的成本,公司进行利润分配的话,影响股东分红的20%的个税吗?
老师好,我们公司租个体户或者公司的洒水车,然后再租给甲方可以不,这样操作会有风险不,(租车加人工)
请问缴纳住房公积金怎么做分录?
保安离职发放工资时扣除了保安服费用300.如何做账,公司购入保安服做了主营业务成本劳保用品
老师 我们是做代订酒店的,客人在我们闲鱼平台下单500,我们给酒店支付400 中间只赚100 . 关于开票的问题应该怎么开呢,开代订酒店500元吗,但是我们的成本就会有问题,酒店如果给我们开400住宿发票也不对 实际上也不是我们公司入住 应该怎么才合理呢 老师
请问我两家餐饮公司,去年刚注册的,其中一个餐饮公司A控股另个餐饮B,去年至今A进来几万元食材发票,实际给B公司进货的,B有收入,但A实际没有收入,这样A有风险吗?A要怎么处理较好?
老师您好请问,账面和实际应交税费有0.01的误差怎么处理?
老师,请教一下。三年前A公司被某上市公司100%收购,A的其中一个股东(合伙企业)的股份一同被收购,该上市公司在收购当年,按股价14元/股给了合伙企业对应的股票和现金价值,假设此次收购,该上市公司给了合伙企业800万股票,200万现金,合伙企业按照股权转让缴纳了个税。因为限售三年,今年股票涨价到了22元/股,合伙企业有股票溢价所得+股息分红。该合伙企业是小规模纳税人,请问这一系列的分录怎么做?之前的会计没有做账。
售后服务费肯定不行,和当时签的合同也不一致,客户估计也不同意?技术服务费开13个点的票也是可以的吧
技术服务本身不能开13%的,开了就是废票
那我怎么才能开13%个点的票,我看了也没有售后服务费这个税目,有关售后的也都是6%的
开的税目是销售货物,才能开13%