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您好!我没个月开票给A客户,A客户给的承兑我直接给B客户.B客户每个月直接转账到我们账上,我想省去收承兑这一步骤,开出去的票和收到的货款怎么做分录呀

2025-10-14 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-14 17:54

不行的,收到汇票还是要做应收票据,支付的时候冲

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快账用户3217 追问 2025-10-14 17:54

具体怎么做分录呀

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快账用户3217 追问 2025-10-14 17:55

A的货款B帮我换了承兑直接打在公司账上

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齐红老师 解答 2025-10-14 17:56

借:应收票据 贷:收入 借:应付账款 贷:应收票据

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快账用户3217 追问 2025-10-14 18:00

怎么看不到

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齐红老师 解答 2025-10-14 18:02

就是这个分录 借:应收票据 贷:收入 借:应付账款 贷:应收票据

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你好 解答 是的,分录你可参考 借:应收票据10 贷:应收账款5 其他应付5
2020-12-07
就写兹证明承兑汇票编号****,金额系A代我公司支付给贵单位的款,
2022-04-26
收到的时候,借应收票据贷银行存款, 背书出去,借库存商品贷应收票据 然后这个50万的承兑和余额是相当于你们代收代付是吗 借应收票据, 银行 贷其他应付款, 你再转出去借其他应付款,贷银行存款、应收票据 要出一个委托书的客户委托你付款给供应商的。
2022-08-02
借应收票据贷应收账款 借银行贷应收票据
2020-08-25
同学你好 没背书给你?是纸质的吧
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