要申报增值税(小规模可减按 2% 征),一般不缴个人所得税。需补签车辆转让协议,证明转让行为,同时规范后续账务,若有必要,可补充车辆从法人转入个体户的相关手续(如协议等)。
你好老师,我们公司是一般纳税人,汽车4S店,现在年底有一台库存车到了上户最后期限了,公司将这台车上户到了我们自己公司的名下,并且开具的机动车专用发票,没有资金往来,可能以后会以二手车的方式卖出去,像这一整个业务我该如何做账呢,特别是增值税这一块,分录该怎么写
你好老师,我们公司是一般纳税人,汽车4S店,12月底有几台库存车到了上户最后期限了,公司将这几台车上户到了我们自己公司的名下,并且开具的机动车专用发票,没有资金往来,可能以后会以二手车的方式卖出去,我做的账是借固定资产、进项税额,贷库存商品、销项税额,这样就造成申报12月税的时候,增值税申报表上的收入额和企业所得税申报表上的收入额不一致,这样会不会有什么风险,我应该怎样解决呢?
20年公司购买二手车,只有发票,发票名称是我公司的,但是车辆没有过户,金额是90万,当时也没有做固定资产,直接列支费用。现公司将二手车以30万再卖给第三方,问题是公司购买后一直没有过户,所以这个收入怎么交税?以车主个人所得交?还是公司增值税率交?然后公司收到这笔卖车款,账务处理应该怎么做?
我们公司去年财务做的账,有一辆车以旧换新,结果固定资产没有出处理掉,汇算清缴已经申报了,我们不是有需要退税2021年所得税,结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致,让我们查,结果发现有一辆车没有处理掉国定资产,一辆是卖了,但是凭证有做错差额两百多,我们领导叫我重把去年汇算清缴更正,你觉得对我个人来讲有什么风险吗,我看了账旧换新车,处置旧的净损失金额万以上,所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
老师 ,我公司12.29号去二手车交易市场把公车过户给个人名下,二手车市场给了个二手车机动发票,我公司如何开票?还用开票给个人吗 ?车过户的时候没有告知会计,18年之后买的车 ,元月份申报12月份税款的时候我是做未开票收入缴纳13%的增值税及附加税,印花税是吗?销售公司车辆不需要缴纳企业所得税了吧?账务处理是怎么样的?
老师,我公司从国外进货,国内销售,有部分产品需要返回国内维修,现在新所得税纳税申报表让填写出口收入差异情况表,应如何填写,报表自己带出出口报关单出口人民币收入为126万,但我们没有国外收入都是返修的物品
老师:老师:一般纳税人,没有进项,上月缴纳的增值税,和预交的增值税,这个月做账分录该怎么做才算完整
请教一下老师,找第三方商业承兑贴现的时候,扣除的手续费没有发票,能计入财务费用吗?后期是否需要调上来?
欠关联公司的负债,转资本公积。有什么风险吗。印花税义务发生时间。比如一直没有股东会会议转资本公积。印花税一直不用交吗。账上已经转资本公积了
老师,麻烦问下单位是一般纳税人,这个月做增值税申报的时候,发现前任会计2月份红冲了24年的一笔收入但是2月份申报增值税没有把这笔无票收入减少,账上有增值税的留底但是申报表里面没有,我这个月做增值税的时候无票收入可以减掉2月红冲的那笔无票收入吗(比如这个月收入是20,申报的时候无票收入写20-2=18)
请问老师,社保补前两个月的差额,那差额填到工资表哪里,是分别填养老和医疗里吗
出纳给离职员工发工资的时候发了5000元,银行转账备注也是工资,但是其中有2000元是报销的办公费,真正工资有3000元,那个这个做账的时候该怎么做账
有没建筑行业实操培训
冶炼行业生产过程中的存货成本主要包括投入的原材料和辅料对吗,还有别的吗。期间费用除了能耗,人工还有别的什么吗,这两样是期间成本吧,固定资产折旧也应该属于成本吧,还是期间费用
老师,请问一般纳税人,在哪里下载"增值税纳税申报表1-9月“的数据?
按1%报还是3%报
小规模按百分之一就可以了
个体户查账征收和个体户核定征收有什么区别吗?我看我们税务系统都没有所得税申报
车辆转让协议需要法人提供车子的原始发票吗
为什么卖车要申报缴纳增值税而不需要申报缴纳所得税呢,个体户查账征收所得税哪些需要申报哪些不需要呢
公司和法人补签车辆转让协议,财务需要入固定资产吗,还需要计提折旧吗
查账征收需建账算利润缴税,核定征收按税局定的比例 / 定额缴,更简单; 系统没所得税申报,可能是核定征收自动扣了,查账征收得自己季报 + 年报; 车辆转让要原始发票,证明原值; 卖车缴增值税是规定,所得税不是不缴,查账征收要并入经营所得报,核定可能含在定额里; 查账征收只报 “经营所得” 个税,不用报其他所得税; 车过户到公司就入固定资产,还要按 4 年提折旧。
车今年9月卖的,我补签车辆转让协议,折旧从哪天开始计提呢,补2025年之前计提额能不能税前扣除,如果不能税前扣除,有没有好的方法处理,而且我看他们之前油费还入了费用,但是就没有车固定资产账务处理
查账征收报经营所得税,卖车的钱也要算在应纳税所得额里对吗
同学你好 对的 以后不是公司名下的东西别用公司名义开票出去
那现在遇到这种情况,我该怎么补手续,账务上能做哪些处理
你应该九月就来问。现在红冲也不行了,因为九月开的这个月就得交税 只能先卖给你们公司再由你们公司出售
我是这样想的,之前入了油费的就签车辆租赁协议,9月卖车就签个车辆转让协议,9月入账固定资产,以及固定资产清理业务,这样也能以公司名义卖车,之前入的油费也合规,您看我这样的方法行的通吗,但是现在法人找不到之前买车的发票了
同学你好 是的 只能是这样的哦
要是没有原始发票签了协议是不是也没用呀
是的,税局看发票的哦