同学,你好
是可以的
你好老师,收到对方应收款,我公司未开发票给对方,计入预收还是应收?
老师你好!请问公司的咨询费,先付款后来票,可以做预付账款-其他预付款吗?预付账款-其他预付款和其他应收款有什么区别?
你好老师,公司签订的劳务派遣或者劳务分包合同,每个月如果我们先付款对方还未开发票的时候,应该挂什么科目?可以挂其他应付款吗?还是挂其他应收款?是不是只要先付款,未收到对方发票的都需要挂其他应收款?
你好老师!收到对方工程项目款未开发票能做收入吗还是做预收账款?
老师,我公司预收了对方公司货款,但是货还没给对方可以先开票吗?
小企业会计准则下,补缴纳往年不开票收入,应该如何做账
老师,请问社保是当月计提当月缴纳,还是当月计提次月缴纳?
请问老师,供货商一直未给我们开进项,我们公司已经缴了税,现在我们公司已经起诉对方,对方直接给我们补偿该付的税钱,我们只有做无票成本,汇算调增。我们没有进项发票有没有问题呢,在税务上会有风险吗?
消费税计税依据核定权限,老师给个总结,答案上不一致,懵了
老师,委托三方发放的工资,用计提吗?
公司个税申报社保部分,公司社保只有养老,失业,工伤,在填个税申报表时失业保险需要填吗
老师,新所得税申报表中职工薪酬这块是1-9月计提和发放的数据吗?
9月份因公用车产生的加油费,但是发票用了4月份的,能否报销,为什么
我是建筑单位,23年度的一张进项发票,因为对方原因导致进项税需要转出,但是该工程已经完工,账面已清零了。不知道进项税转出如何做凭证?请教老师!
佛像开具发票时,税务编码和种类名称是什么?
若是后面要退回呢,挂其他应付款吗
同学,你好
冲预收账款
这个钱收了有可能后面又要退回
同学,你好
那就冲预收账款
老师所得税申报,里面工资填写提示有误,9月第一次计提5470,10月才发。
同学,你好
1.职工薪酬——已计入成本费用的职工薪酬:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬(如工资薪金、职工福利费、职工教育经费等)的累计金额,也就是会计口径应付职工薪酬贷方一级科目取数。
2.职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下,工资薪金借方发生额的累计金额,按照会计口径应付职工薪酬——工资薪金借方二级科目取数。
老师这个提示什么意思
同学,你好
资产总额你填了0??
财务报表填了自动带出来的
意思把他取消了吗
同学,你好
取消,资产总额不能为0
季初没得金额
填个0.01不,是新公司
同学,你好
季末呢??金额是多少??有截图吗?
图里面右边的46.74
同学,你好
你季初,填0.01
好的谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!