你好,你这个打算什么时候开发票?

老师,我们给客户开了两百多万的发票(总合同900万),还未发货,客户付了200万就要求我们开200万票出来,增值税申报表肯定是确认收入和销项了,但实际我们并没有发货,从会计准则上来说,它并不符合收入确认条件,应该怎么做呢?
老师您好: 我们是销售皮毛加工的,有投入产出法确认进项税额。 上个月我们为了达到税负做了未开票收入,确认了收入,成本,还有销售核定进项税额。这个月开了销售发票,但是与未开票收入的产品不同,冲销上个月未开票的账务处理怎么做?
老是,我们公司货物已经发出客户已经收到并签字确认收货,大部分货款也收到了,但是公司财务负责人不确定收入不开增值税发票,说只要销售部不推 单到系统就不算销售,但是税法规定只要货物发出不管是否收到货款都应该确定收入……(并且累计金额200多万,我要怎么去规避风险)谢谢,因为我觉得这些已经构成漏税行为了,有点怕,因为我只是个小财务
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
老师好,我公司是新一般纳税人,这个月卖出一台大型机器设备,已开销售发票150万,我已经按发票金额确认了主营业务收入,但是这台机器设备需要用旧机器加上更换新配件组装好再交付,组装车间领用的配件这个月我是否需要确认主营业务成本呢? 如果不确认,毛利就太高了?
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
今年肯定会开,但是还不确订什么时候开。但是机组已经到项目了。
你好,,你要做规范的话就要按照不开票收入先做。
是的老师 按规范比如总合同1000万,到货确认80% 那我是不是按到货80%填写不开票收入?
你好是的,就是这样子做。
好的 那比如12月份开了发票 只有大于等于我的未开票金额 增值税未开票收入对应负数金额 ?
你好,没明白你的意思
老师 就是我到货不是按80%开发票,我是怕到时候12月份客户要全额开 ,那不是就涉及差额部分。
你好,你只要补开剩下的20%就可以了呀。
好的老师 我明白了 谢谢
你好,不用客气的了。