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请问老师,规模以上企业,每月填报统计云平台中的财务报表,此表中的“应交增值税(本年累计发生额)”,应该怎么填?

2025-10-16 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 08:59

你好,这个就是每年实际交的增值税。

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快账用户5334 追问 2025-10-16 09:01

老师,不是比如截止到9月底,应交增值税的贷方余额?

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齐红老师 解答 2025-10-16 09:03

你好你不是这样子看,是看你实际交的,你去看你的申报表的本年累计。

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快账用户5334 追问 2025-10-16 09:10

老师,就是红框部分的累计数,是吗?

老师,就是红框部分的累计数,是吗?
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齐红老师 解答 2025-10-16 09:11

你把前面的截图来看一下,是要交的税不是本期的税额。

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快账用户5334 追问 2025-10-16 09:22

老师,您看一下

老师,您看一下
老师,您看一下
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齐红老师 解答 2025-10-16 09:23

这个就是19行的本年累计这个。

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快账用户5334 追问 2025-10-16 09:30

好的老师,您看一下:缴纳的增值税,为什么征收品目有认证服务、通用设备?

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齐红老师 解答 2025-10-16 09:31

你好,征收品目有认证服务、通用设备,你这个在哪儿看到的?

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快账用户5334 追问 2025-10-16 09:35

老师,我从历史缴税记录中看到的

老师,我从历史缴税记录中看到的
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齐红老师 解答 2025-10-16 09:39

这个我估计是你们的营业执照上面有这个营业范围。在你们开票的时候,发票的代码选择的这一种。

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快账用户5334 追问 2025-10-16 09:39

哦,老师,我看着税费种认定里有这几个征收品目

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齐红老师 解答 2025-10-16 09:41

你好,是的,这个没关系的,你不用担心。只要你申报的数据没错就可以。

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你好,这个就是每年实际交的增值税。
2025-10-16
你好!你看本期累计应交的金额就好了。按实际缴纳的金额%2B本期应纳金额
2023-03-17
可以按照增值税纳税申报表的本年累计应纳税额填列
2024-01-16
应交增值税(本年累计发生额)=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款 + 出口退税+简易计税 。
2025-01-13
同学你好 就是你交的金额
2022-09-06
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