您好,这个是代表公司没有支付的工资

老师,请问一下应付职工薪酬年末贷方有余额会计分录怎么处理
“应付职工薪酬年初余额—应付职工薪酬期末余额” 表格里为什么计提金额要减期末余额?
应付职工薪酬的期末余额在贷方,是负数。表示什么意思?
老师,科目余额表中应付职工薪酬期末余额贷方负数是什么原因
应付职工薪酬职工工资期末余额贷方为负数表示什么意思?
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
你好,房地产公司的水土保持补偿费应该记在那个成本科目?
融资租赁机器名义货价100元,账务处理
您好老师,我公司是一般纳税人运输公司,25年新增业务装卸费按简易计税3%开普票,去年就一张发票,26年1月份我开票时忘了直接按6%税率开了普票,这个月申报时才发现这个,会有问题吗
老师,小规模公司开的普票跨月了可以作废重开吗?上个月开的作废掉这个月再重开占用这个月额度吗?
老师你好,单位支付给员工的工伤保险做哪个科目
公司支付了,就不会有余额了
都已经发放了,会不会是多计提的原因?
有可能,如果是支付了,那说明是多计提了
多计提了那我怎么做平
借:应付职工薪酬 贷:管理费这样冲吗
我可以在这个计提里面减吗
可以的,这样就是冲掉了