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老师好!我公司小车一台通过二手车行卖出,我公司发票开4万,收到的车款是三万,请问会计分录怎么做?

2025-10-16 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 10:32

你好,剩下的一万以后收吗

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快账用户8972 追问 2025-10-16 10:34

不收了,实际收到车款是3万。 还有就是分录的摘要麻烦写一下

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齐红老师 解答 2025-10-16 10:35

你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:应收账款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 后面再鞋收到销售车辆款项,借银行存款3,贷,应收账款3。

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快账用户8972 追问 2025-10-16 15:57

2.发生的清理费用的金额是车款3万吗? 请问老师:我们开的售卖小车的发票金额是4万,收不到的1万是不需要体现的对吗 借:固定资产清理3万 贷:银行存款3万 3.出售收入、残料等的处理 借:应收账款3万 贷:固定资产清理3万 应交税费—应交增值税(销项税额):请问老师:我公司是小规模不是一般纳税人,这个应交税费是怎么算的呢,我们开的售卖小车的发票上不含税金额是4万,税费是0的。 收到销售车辆款项,借:银行存款3万,贷:应收账款3万。

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齐红老师 解答 2025-10-16 15:59

收不到的1万,你先挂在应收账款后面收不到再转到意外支出

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:00

你先挂在应收账款后面收不到再转到营业外支出

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快账用户8972 追问 2025-10-16 16:05

有两个问题:1、不明白这1万的分录具体怎么做,老师可以写出来吗 2、出售收入、残料等的处理 借:应收账款3万 贷:固定资产清理3万 应交税费—应交增值税(销项税额):我公司是小规模不是一般纳税人,这个应交税费是怎么算的呢,我们开的售卖小车的发票上不含税金额是4万,税费是0的,

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:06

你好你应该是做4万。第二个凭证做四4万。然后再借银行存款3万,营业外支出1万,贷,应收账款4万。

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快账用户8972 追问 2025-10-16 16:12

3.出售收入、残料等的处理 借:应收账款4万 贷:营业外支出—其他1万 贷:固定资产清理3万 收到销售车辆款项,借:银行存款3万,借营业外支出—其他1万,贷:应收账款4万。 是这样吗

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:14

你好,对的,就是这样子做。

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快账用户8972 追问 2025-10-16 16:16

我们开的售卖小车的发票上不含税金额是4万,税费是0的,我公司是小规模不是一般纳税人,这个应交税费是怎么算的,申报又是怎么申报呢

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:18

这个发票开的有问题。

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快账用户8972 追问 2025-10-16 16:23

那我应该怎么去做分录,申报怎么申报呢

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:24

你好,这个你按4万申报了。

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快账用户8972 追问 2025-10-16 16:28

1、那我应该怎么去做分录, 2、你给的这个分录是什么意思我不明白,麻烦你再说一下:发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 烦请你一次性告诉我这两个问题,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:29

你好,前面的凭证都是正常做。 我给你的凭证都是正常做,只是最后有1万块钱收不到而已。 收不到的时候转入营业外支出。

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快账用户8972 追问 2025-10-16 16:48

收到,谢谢宋生老师!!

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:48

你好,不用客气的了。

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你好,剩下的一万以后收吗
2025-10-16
借银行存款38 贷固定资产清理 应交税费 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 然后把固定资产清理余额结转到营业外收入
2023-03-16
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
2026-01-08
你好,按你们实际收的服务费确认收入
2024-12-08
借固定资产清理累计折旧贷固定资产,借银行存款贷固定资产清理应交税费应交增值税销项。
2021-06-17
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