咨询
Q

个体工商户电商平台的数据要在增值税申报表上申报吗?电商平台的数据和税务系统的数据会有重叠的部分吗?电商平台数据超过30万,及税务系统数据没超过30w,这时应该如何填报申报表呢?有没有例子的图表看下如何填写呢?

2025-10-16 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 15:05

个体工商户电商数据需在增值税申报表申报,且平台数据会与税务系统数据重叠比对; 平台数据超 30 万、税务系统数据没超时,按平台实际数据填报; 举例:若季度平台含税 35 万(专票 10 万、普票 25 万,1% 征收率),先算不含税销售额(专票 9.9 万、普票 24.75 万,合计 34.65 万),再填入小规模申报表第 1 行 “应征增值税不含税销售额(3% 征收率)

头像
快账用户5870 追问 2025-10-16 15:24

电商平台的数据是否是未开票收入?那和税务系统的开票数据重叠?是否需要把这2个地方数据加总去申报吗?

头像
齐红老师 解答 2025-10-16 15:26

是的,客户没要发票的就确认未开票收入 开票和未开票的加起来申报

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
账上的营业收入比增值税申报表的收入小没关系的。
2019-07-10
成本费用没汇算清缴需要纳税调增。你账上和申报的得是一致,你需要修改账上的数据 这个是生产经营所得税的。然后,你的营业收入和你增值税申报表里面的销售额,这个必须是一样的。
2025-04-28
您好,账套数据也没有?那您企业如何做交接?
2021-05-18
销售额和税额填报位置 一般纳税人: 主表:红冲发票的销售额和税额以负数填 “按适用税率计税销售额” 和 “销项税额” 等栏次;重开的以正数填相同栏次。 附表一:在对应的应税项目和税率栏次,红冲用负数、重开用正数填销售额和税额。 小规模纳税人:在申报表相应征收率栏次,红冲用负数、重开用正数填销售额。 避免重复交税方法 正确填写申报表:10 月申报时红冲用负数、重开用正数填,让系统按正负相抵计算应纳税额。 申请退税或抵税:若已重复交税,准备好材料通过电子税务局或办税服务厅申请退税或抵减。 10 月申报表修改方法 电子税务局更正申报:登录电子税务局找到申报更正模块修改。 前往办税服务厅更正:携带材料去办税服务厅让工作人员修改。
2024-12-24
您好,系统的逻辑是普票的2%也要填 在这个申报表里,这个提示不用和窿,是提示性质,不是强制的,可以申报
2024-07-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×