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9月份开票A公司5000,B公司8000,A公司支付承兑5000,我直接转到B公司,B公司直接从账上把13000转到我们公司账上,请问分录怎么做?可以省去收承兑这一步吗

2025-10-16 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 15:32

要体现承兑的收付的哈

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快账用户7160 追问 2025-10-16 15:40

具体怎么做呀

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齐红老师 解答 2025-10-16 15:45

借:应收票据  5000 贷:应收账款-A  5000 j借:应收账款-B  5000 贷:应收票据  5000 借:应收票据  13000 贷:应收账款-B 13000

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快账用户7160 追问 2025-10-16 15:58

这个不平吧

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齐红老师 解答 2025-10-16 15:59

其他业务据实做账,我只是帮你做汇票的账

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快账用户7160 追问 2025-10-16 16:02

我是说整个具体怎么做分录呀

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:06

其他销售的业务,正常做收入就行了哈 借:应收账款 贷:主营业务收入 最基本的业务

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你好 借:应收票据 贷:应收账款 借:其他应收款 贷:应收票据 借:银行存款 贷:其他应收款
2020-11-11
你好 你们是买来这个承兑发票 然后拿去购货的话 可以这样来做账
2020-09-14
同学你好 没背书给你?是纸质的吧
2020-10-23
同学你好 这个可以的 要有银行回单
2022-08-17
你好,出一个委托书,总公司委托分公司付款的证明。
2022-08-17
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