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老师,我公司是水务公司,属于国企。9月收到一张专票(应该开普票),账务上做了进项税额转出,请问电子税务局上是抵扣认证,申报表在进项税额转出那里填还是不抵扣,电子税务局那里不用填数

2025-10-16 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 16:14

直接做的是不抵扣勾选,就不需要填申报表

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快账用户4555 追问 2025-10-16 16:24

那账务处理对吗

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:26

账务处理就含税做账就行

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快账用户4555 追问 2025-10-16 16:35

就不用把税做出来对吧

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:37

是的,不需要单独体现税

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直接做的是不抵扣勾选,就不需要填申报表
2025-10-16
是的,就是那样填报的哈
2025-09-15
你好 那你之前收到发票我看下你怎么做的科目 。这样好判断怎么转进项税
2021-02-23
同学你好 对的 这个可以
2021-10-12
你好!这个需要你反结账到原来的月份补录进去这张进项票,这样才会一致。
2021-01-06
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