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当月付货款时:借预付账款,贷银行存款。收到货物未收到发票时:借库存商品,贷预付账款。当月出售货物时:借主营业务收入,贷应收账款。月末结转时:借主营业务成本,贷库存商品。次月收到发票后怎么做分录?我前面的分录对不对?

2025-10-17 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-17 15:45

你是一般纳税人暂估就要按不含税暂估,借库存商品,贷:应付账款-暂估-供应商

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快账用户7394 追问 2025-10-17 15:46

小规模的,次月收到发票怎么做分录?

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齐红老师 解答 2025-10-17 15:51

支付货款 借:预付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商     库存商品/主营业务成本(暂估差额,无差额不管)    应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:预付账款—结算户-供应商  价税合计

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你是一般纳税人暂估就要按不含税暂估,借库存商品,贷:应付账款-暂估-供应商
2025-10-17
你好,对的,是这么做的。
2021-06-25
收到发票贴到这个凭证后面就行。
2024-04-10
同学你好,稍等写给你
2024-03-01
是的,就是那样的,你很棒的哈
2022-03-10
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