同学,你好 你们是提供加工业务吗?成本就是人工
老师,我们企业请别人来参加我们企业的活动,别人自己买的机票酒店之类的,然后走的时候我们公司给她报销,他并不是我们企业的员工,只是我们请他来他先把自己花的付款了,然后我们在给他,这个时候收到他们的报销我们记到哪了,记到管理费用-业务招待费可以吗,还是管理费用-业务宣传费呢
老师,你好我们是机械公司,把机械从其他地方买进来,然后转手卖给其他公司赚差价,本月购进库存商品55495.66元,主营业务收入是53389.38元,请问该如何结转成本
老师,请问一下,我这边有一个公司,他是贸易型的公司,在我们这边有他们自己的生产设备,他们自己出原材料,人工也是他们自己的,再让我们给他加工,他们付我们加工费,我们开票:劳务费。这样税务上有没有什么风险?
老师你好,就是我们帮兄弟公司加工物料,原材料是他们给我们的,然后我们只是负责加工这边的,现在已经加工好了,这个加工费可以理解成人工费嘛,他们给我们付款还未付,我做的是借:其他应收款,贷:主营业务收入。有收入就成本,那我这部分的成本就是我们的人工费对吧
老师 我们是一家饮食文化有限公司 但是我们的厨房外包给其他单位的 他们外包公司自己购入原材然后他们的厨师自己加工做成菜品 然后我们端上桌给客人饮用 他们赚取的是卖给我们的菜品价钱 我们赚取的是出售给客人的差价 现在遇到一个问题是 我们给他们厨师发工资直接打入他们公司 他们开劳务费过来 这个是没问题撒 但是菜品这个票他们应该开什么品名过来呢 开过来我们好结清菜品的钱
老师,怎么查询企业是正常经营没有列入黑名单
老师好,新注册企业做了税务登记,一照一码信息确认已经提交了,但是不确定填写正确没有,请问怎么查看并修改呢?还有就是税务登记做了,但是税种核定里面没有税种信息,怎么需要怎么处理?
员工不在体检机构检查而是在医院门诊检查算体检费吗,可以报销吗,怎么做账
老师你好,如果调整去年工资,所得税汇算清缴已调增的部分,这部分工资怎么写分录,麻烦分录发一下
茶叶贸易公司有一台小车已经折旧完。现在20万卖给二手车商行,二手车商行要我公司开13个点的汽车销售发票给他,这样合理吗?我们已经折旧完,他还可以抵扣吗?
公司的车高速公路的通行费不能抵扣进项了吗
请问老师,公司产品检测费计入什么费用?
商品正常过期处理会计分录怎么做,得不得进项税转出
老师,1-9月份工资薪酬总合计15500,没有其他支出收入,现在这个表怎么填
请问,我的成本太高,但是成本发票已经抵扣税款,我不想把成本记到这个季度,我应该怎么调整
没有提供加工服务,只是按照一台机子收多少钱的加工费,实际就是场地费一样,他就进来放自己,其他费用都是他自己搞
同学,你好 那你是提供场地,这个场地的折旧,就是你的成本
每个月的房租就是成本吗
同学,你好 嗯嗯,是的
还有一个问题,他要交电费给我们,我们公司交国网电费,国网的电费发票开给我们公司,请问他们电费的问题在做账方便以后如何处理
同学,你好 你们要开发票给他们吗?
不开和开发票给他们应该要怎么处理呢
同学,你好 开票,你就做收入 不开票,你就当作代收代付
不开票,就做进项转出
同学,你好 不开票,就做代收代付,不做费用成本