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老师我想问一下,我们公司名下的汽车,现在想买出去,然后没有资产处置损益这个科目,我能不能做这样分录,借其它业务成本,累计折旧,贷固定资产。借银行存款,贷其它业务收入,贷应交税费呢?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
老师,当时帮他买一个固定资产费用150万,之后卖给他150万 这两笔账怎么做分录啊 买的时候 借固定资产 进项 贷银行存款 卖的时候 借应收账款 贷其他业务收入 销项税额 我总感觉不对
1.借:银行存款100000贷:事业收入1000002.收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元,款项已存入银行。借:银行存款50000贷:财政拨款结转500003.2022年通过国库集中采购方式采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的零余额账户退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元。借:零余额账户用款额度80000贷:事业支出80000同时,借:存货80000贷:事业支出800004.在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过银行存款支付。借:事业支出60000贷:银行存款600005.动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。借:专用基金45000贷:银行存款45000同时,借:固定资产45000贷:非流动资产基金——固定资产450006.某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。借:银行存款50000贷:非
老师,您好,我们企业是光伏发电行业,执行小企业会计准则。19年采购的发电的组件,逆变器都是发电设备。19年当时财务计入了固定资产,已折旧5年了。目前,对外出售,就是出售固定资产。。。我这样做分录:①借:固定资产清理 420万 累计折旧 380万 贷: 固定资产800万 ②借:应收账款 800万 贷:其他业务收入707.96万 应交税费-应交增值税销项税 92.04万 ③ 借:营业外支出:420万 贷:固定资产清理:420万 老师,帮我指导一下,这样入账,合理吗
自然人税务局扣缴端,扫码登录,是需要法人下载app登录后再扫码就行了是吗?
公司购黄牛宰杀后卖肉,因为销售比较乱,会计科目明细不分这么细了,计入库存商品/食品,可以吗,还是库存商品/黄牛?
老师,工商年报中填的工资薪金支出是不是看科目余额表中的应付职工薪酬—工资的借方?
老师,注销公司,得把这个公司的其他应付款平了是吧?账户里的钱又不够付这个人,怎么平?
老师这样的平台电商业绩,需要多少成本发票? 1.平台业绩300万每个月 2.换算成不含税业绩,用业绩/1.13 3.成本多少,占业绩% 4.快递多少,占业绩% 5.包材多少,占业绩% 6.推广多少,占业绩% 7.平台费用多少,占业绩% 8.人工工资多少,占业绩% 9.租金水电多少,占业绩% 10.其他,占业绩%
我要退去年的税,我申报年月写今年4月吗?还是3月呢
老师,您好,人力资源公司能开人力资源服务*培训费发票吗,
老师:23年2个项目,年末工程施工有A项目余额39万元,24年开分公司了,就不在总公司申报了。 26年B项目5月要开工程尾款发票51万元,老师:1.本次开票成本用A项目的2.不用A项目成本的话,A成本就是一直挂帐……以后也不会有工程了。 老师怎么弄好呢
家权老师,昨天还没问完,这种票你说可以抵所得税,现在是1000元以下,你说要个人身份证号,我看票上写的是承运人的身份证号,1000元以下是累计1000元以下吗,这是26年4月的运输发票,如果是以前的,加如是24年的,可以抵税吗,这种运输类的发票有时间限制吗
老师:23年2个项目,年末工程施工有A项目余额39万元,24年开分公司了,就不在总公司申报了。 26年B项目5月要开工程尾款发票51万元,老师:1.本次开票成本用A项目的2.不用A项目成本的话,A成本就是一直挂帐……以后也不会有工程了。 老师怎么弄好呢
您好,筹建期间卖多买的新机器设备,不确认收入,不冲开办费,要算销项税。 比如设备原值100000,未提折旧,售价90000(不含税),增值税率13%,税款11700。 1. 转清理:借固定资产清理100000,贷固定资产100000。 2. 收款并计销项税:借银行存款101700,贷固定资产清理90000,贷应交税费应交增值税销项税11700。 3. 结转损益:借资产处置损益10000,贷固定资产清理10000。 借贷金额相等。
老师你好!资产处置损益最后,转入本年利润吗?资产处置损益可以和长期待摊费用下的开办费对冲吗?
期末要转入本年利润 资产处置损益不可以和长期侍摊费用的开办费对冲哦
开始。开办期间不是不计入损益吗?
不对,开办期间发生的费用性支出计入开办费(长期待费用),不是直接计入损益的,但处置固定资产损益计入资产处置损益,这是利润表科目,本期转入本年利润,不受开办期不入损益的限制