您好,这个的话,是属于本年累计的金额
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,小微企业季报本季无收入与成本,企业所得税季报新增有一栏资产损失填是还是否,已计入成本费用的职工薪酬填发生额的贷方吗?实际支付的职工应付职工薪酬填写应付职工薪酬的发生额的借方金额吗?
老师,第三季度企业所得税申报中,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付的薪酬是填1-3季度的累计是吧?
老师,企业所得税预缴申报表,已计入成本费用的职工薪酬,是填1-9月的贷方累计发生额吗;实际支付给职工的应付职工薪酬,是今年实际发放的工资来填列吗(2024.12-2025.08)
已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) 实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元) 所得税季度申报这两个数怎么填写,这个是用来规避哪种风险的?
申报印花税是根据不含税金额还是含税金额
老师,公司发放中秋节福利费怎么做分录
老师好,支出不超500元可以用收据税前扣除,我想问下,我公司租员工的车,租赁费每月500元,按月支付,这样可不可以依据此政策税前扣除?
招聘人员体检费如何记账?
老师:期间损益自动结转后,本年利润数在贷方,但是出利润表后,利润是负的,这个怎么理解?
现代服务*机耕费申报印花税的时候属于哪类合同?
我是小规模,请问开具普票出去,比如开具的是1个点的101元含税发票,请问凭证应该处理,需要分录,谢谢
社保缴纳并计提 --分录对吗 缴纳社保 借:管理费用-社保 (企) 其他应收款-社保(个) 贷:银行存款 扣回个人 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保 库存现金 结束 这个分录有啥问题没
老师你好,进项税额转出,账是红冲啦,但是申报表没报,还是去年2024年6月份,现在2025年啦跨年啦,进项税额转出,请问老师能申报么?急急
凭证装订要买装订机吗?
不是7到9月份?
不是,这个是累计的金额,改了
是不是已计入是职工薪酬的贷方本年累计金额 ,然后实际发放给职工的是填写 应付职工个薪酬-工资 借方 本年累计金额? 社保不管?
是的,这个理解是没错的
好的知道了老师 感谢您
不客气的,祝您开心的哈