同学您好,很高兴为您解答,请稍等
就是我们是药店连锁有限公司,下面有30家加盟店。合起来是一般纳税人,现在有10家给它分出来,作为小规模纳税人,现在就是账务处理这方面,这10家店在总部以部门核算,每月上交营业款,减去他们店里应该承担的费用,税费,剩下的钱以发工资形式发给他们各门店。购买做到他们各自店里,销售收入等全部都做到各自店里,他们付给总部加盟费。现在这家店去税务,银行,全部弄好了,作为小规模纳税人了,那它在总部的账怎么处理?是得新建账套吧,那它原来的库存商品,房租,应收账款,医保欠款,怎么办?它店还是那家店,业务库存都不变,它只是改变核算方式
老师,就是我们是药店连锁有限公司,下面有30家加盟店。合起来是一般纳税人,现在有10家给它分出来,作为小规模纳税人,现在就是账务处理这方面,这10家店在总部以部门核算,每月上交营业款,减去他们店里应该承担的费用,税费,剩下的钱以发工资形式发给他们各门店。购买做到他们各自店里,销售收入等全部都做到各自店里,他们付给总部加盟费。现在这家店去税务,银行,全部弄好了,作为小规模纳税人了,那它在总部的账怎么处理?是得新建账套吧,那它原来的库存商品,房租,应收账款,医保欠款,怎么办?它店还是那家店,业务库存都不变,它只是改变核算方式
我司自主立项的仿制药研发,研发到中间阶段就卖出去了,但是剩下的没研发的部分还是委托我们继续做, 打个比方:就是我们公司在研究做一种蛋糕,研究到了需要多少面粉、多少鸡蛋、多少水、多少糖的配比,然后A公司买了我们的配方,并且继续委托我们做实验将该配方继续完善,那我们前面这半段到配方出售,算自主研发么? 如果算的话,账务怎么处理呢? 算形成无形资产并出售么?如果不算的话,我们都做了研发费用,出售的成本怎么核算呢?
各位老师大家好,我们公司是纺织行业,然后设备上面用的有一种棕丝,经常要换的,然后金额也比较大,一次就是1万元以上的,付款了,对方也开来了专票,那么这种的该计入到什么科目,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
老师,我公司是软件开发企业,22-23年老板个人垫付委托第三方机构研发的,而且是3家以上的公司合作共同研发,现在已经测试成功马上有营业额了,公司后续想申请高薪技术,但现在委托研发的大额支付发票都没到位,也就在账面上形成不了无形资产进行摊销,我给老板讲了这个垫付的还能转为他的实践注册资本金,他也知道,但他前期个人垫付的都基本付清了,所以后续要发票很难,他现在时间精力都放在开发市场和客户方面了,请问老师,这个账面还没有形成无形资产(因没开研发费用发票),但实际已经形成并马上有营业额了,我给老板如何解释他才可以重视并要那种研发费用发票呢?
借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)(红字) 如果这样调整,我们的应交税费之前缴纳的不就要退回吗?
老师所得税那个工资是填第三季度的还是1到3季度的累计数
第四题的怎么计算的?如何计算?按道理它从农业生产公司购入的。自产农产那个80万应该是可以抵扣10%的税吧?
请教老师:实际支付给职工的应付职工薪酬包含公积金及社保的个人承担部分吗?谢谢
增值税次月交,城建附加税也是次月交,那当月附加税也要计提吗?
关于拍卖个人所得税,能准确计算拍卖物品原值但不能提供有关税费凭证的,不得按征收率计税,那按什么方式计税呢?
库存现金挂帐太多怎么办?
老师,支付的车辆保险费,没有收到发票这么做账
老师,小企业会计准则,收到稳岗返还,这么做分录
老师,我刚把账从代理那里接过来,小规模这个月季报不会搞,老师可以指导一下吗?业务简单,目前没有收入和成本,只有社保和工资,其他啥都没有
您好,收到国家补贴15万时先记一笔,借银行存款15万,贷其他应付款15万;项目总共花钱45万时,借生产成本45万,贷银行存款45万;期末确认补贴收入,借其他应付款15万,贷其他收益15万;最后结转损益,项目总费用45万减补贴收入15万,净亏损为合作社自筹的30万(45万-15万=30万)。
老师,合作社项目有指定的科目呢。我就是问问老师,怎么做账务处理
老师之前给我发过一个,老师看看
您好,收到补贴:借 银行存款 150000,贷 专项应付款 150000。支付项目款:借 专项应付款 150000 借 内部往来 300000,贷 银行存款 450000;同时确认成本:借 经营支出 450000,贷 专项应付款 150000 贷 内部往来 300000。期末结转:借 本年盈余 450000,贷 经营支出 450000。