个税他自己承担还是企业承担
老师我想咨询一个问题,就是现在公司二月份已经把工资发了,而且年终奖金也按照综合收入提前扣除了,工资已经到卡。今天个税申报现在领导让把奖金单独做全面一次性奖金申报,我改怎么办呢?用的是工资软件,首先是怎么在下一月弥补这个错误和怎么才能不影响之后的工资计算
老师请问一下,全年一次性奖金单独计税,是不允许合并计入工资薪金按综合所得合并申报吗?必需在这单独填写,单独申报,单独计税。这我很不明白,我在个税系统里可试了一气,如果张三 12月工资5000元,奖金5000元,只申报工资薪金综合所得时,个税是0 ,但单独填写一次性奖金这是5000元,个税产生150元。
老师您好,今年1月份我们已经申报过年终奖的个人所得税了(一次性奖金填报)。但是后来做账过程中,财务经理说我们发了超市卡每人500元,共24500元,也应该计入年终奖。现在她让把这24500元当做工资的一部分在2月份中计提一次,24500单独做了一个工资表。可是我不太明白,个所税这块应该怎么办?这些钱当时按费用处理的,申请报销直接对公转账给超市了。我这次月初发工资的时候,24500的工资表和正常的工资表是两张,怎么带入系统做个税?有点懵。
老师,您好!我想问下报个税的问题。 假设每月收入6000元,每月扣除合计2000元,每月专项附加扣除1000元,8月发奖金40000元,现在是在这个基础上报9月个税。后10-12月工资不变,要发18000奖金。 因为全年一次性奖金只能用一次,所以我现在是想把全年一次性奖金放满36000,把工资收入那里控除额度,用来放后3个月的额度,这样税率都还能控制在3%, 老师,我是想问下,这样的话,会不会多交税?
某大学教授李先生,2020年每月工资收入30000元,每月扣除三险一金8000元及专项附加扣除2000元。2020年初缴纳符合规定的商业健康保险一份,金额3000元。5月到外地学校讲学,取得一次性收入35000元。8月主编的教材出版,取得出版费30000元。10月将自己的两项专利分别转让给甲、乙公司,取得3000元和8000元的转让费。10月通过红十字会捐款10000元。12月取得单位发放的年终一次性奖金50000元。已预缴个税16910元。分析:李先生在2020年的纳税情况。1.1-11月工资薪金所得税额已预缴。计算1月和2月应预缴税额。2.5月份讲学收入如何计税。3.8月份出版费如何计税。4.10月份专利权转让费如何计税。5.12月份汇算清缴应纳税额是多少?应补(退)税额是多少?
老师,实操中研发费用的加计扣除税务局会卡的很严吗?不是高新企业,如何才能成功享受研发费用的加计扣除?研发费用的加计扣除实操中该注意哪些地方?
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么
老师,是这样的,我接手以前,他申报的,成本和费用加起来一共25万,但是工资薪金那他一共申报了30多万,按他申报个税填,他申报了30多万,但是成本费用他做了25万,对不上,要是按成本费用填职工薪酬那,和个税申报又对不上,老师。你看这样处理行吗。第一行按做的成本费用填,第二行按申报的个税填,个税申报那可以说是有去年的工资
老师A公司是我们股东的公司,我们没有业务往来,基本都是向A公司借款,这月收了笔承兑为了发工资,把承兑转让给了A,A公司给我们公户汇的款,这个分录怎么做?一笔借款一笔还款?
老师 新成立的小规模公司(上月底成立 还没有业务) 公司税费种核定有消费税 但电子税务局我的代办里面没有显示消费税 那还需要申报消费税吗
请问一下老师,公司给员工买的五险一金属于福利吗?汇算清缴时要按比例才能扣除吗?还是可以一次性税前扣除啊?谢谢
老师,你看处理这样行不,第一行职工薪酬我按他做的成本费用填,第二行我按他申报的个税填,个税申报不是按收付实现制吗,支付部分去年的工资,
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么?不是高新技术企业只要满足了这些条件和要求,也可以扣除是吗?
公司买的车用,现在又卖了出去二手车,现在填增值税报表填哪个税率,,
老师,研发费用的加计扣除政策只有高新技术企业才有资格扣除吗?
意思是自己承担多发了或者少申报了个税
自己承担
老师,一般这个收入在个税中申报了才知道具体的个税数额,所以想问老师这个6290怎么写
自己计算个税发放的时候扣除借管理费用,工资 贷应付职工薪酬,工资65000 借应付职工薪酬,工资65000 贷银行存款65000 借应交税费个税6290, 贷银行存款6290。 下一次发工资或者要求他再返回来,这个个税。
好的,明白了,谢谢老师
不用客气,周末愉快