对,这个分录是没错的。这样来的
老师。自然人A,自然人B,自然人C,共同出资成立甲公司(甲注册资本200万元,银行开户日缴足实收资本200万元)后甲公司又成立了乙公司(乙公司注册资本1500万元,银行开户日实缴200万元)如果以后期间乙公司经营不善清算那乙公司未缴的1300万元应该谁来承担呢?
老师你好,我想请问假如甲公司注册资本100万,现在乙公司投资甲公司600万,占甲公司8%的股份,会计分录是不是写借:银行存款:600万,贷方:实收资本:金额是多少?谢谢
股权转让:乙公司把丙公司的股权70万转让给甲公司,以300万转让,之前乙公司在丙公司有资本公积10万,同时乙公司又买入甲公司的股权,以同价300万买入,其中100万入甲的实收资本,剩200万入资本公积。我现在做丙和甲的账:丙公司账:借:实收资本-70万(乙) 贷:实收资本-70万(甲) 借:资本公积-10万(乙) 贷:资本公积-10万(甲) 甲公司账:借:长投(丙)300万 贷:其他应付(乙)300万 借:其他应付(乙) 300万 贷:实收资本(乙)100万 资本公积200万 这样做账对吗?相当于乙公司拿丙公司的股权对价换甲公司的股权。
收购小麦2万公斤,3万元,甲公司与乙公司成立合资公司丙,甲投资255占51%,乙投资245占49%,现乙公司拨付丙公司注册资本金100万,如何做账?分录如下,借,长期股权投资/甲公司/货币,可以吗?
甲公司注册资本50万,股东是乙公司,乙公司实缴10万。 借: 银行存款10万,贷:实收资本-乙公司10万。 股东乙公司转让全部股权0元给自然人小明。 1. 甲公司怎么做账务处理? 2. 小明接受股权一年后,公司累计盈利100万,小明可以分红90万吗?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
你好,利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填? 例如1~3月开票总额是1万,其中3月开票总额是8000,申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗?本年累计金额系统自动生成是吗
215万是不是甲公司对乙公司的注入资本金?
对,是实收资本的注册资本金