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请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?

2025-10-21 23:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 23:45

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-21 23:47

您好,先找出原因,如果是现金折扣或对方不要的零头,最简单合规的做法是记成营业外收入,例如发票是999元但你账上记欠1000元,差额1元的分录为:借:其他应付款 1,贷:营业外收入 1,这样账就平了且借贷金额相等(1=1),如果发票开错就联系对方重开并按正确金额入账。

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2025-10-21
您好,是少付几元还是多付几元呢?
2020-09-11
您好,应收
借:营业外支出
贷:应收账款
应付
借:其他应付款
贷:营业外收入
2024-10-25
你好,这个没有你老板的吧,这都是什么业务的。
2022-08-23
你好,借应付账款贷营业外收入。
2021-06-28
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