计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资

工资和保险和个税的计提分录和发放分录怎么写
计提工资(员工有社保,个税)怎么写分录
老师,设计到个税的工资计提分录怎么写
老师,计提工资社保个税的会计分录怎么写的
老师,计提工资个税分录怎么写
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税
我的个税科目余额怎么是负数
没有计提个税,在发放时计提个税
那这个负数怎么补计提确认了
借:应付职工薪酬—工资 贷:应交税费— 个人所得税