您好,这个税会差异,是汇算清缴时填的
公司有买了500万元以下的固定资产,根据现在的政策可以一次性扣除,那这个费用是不是在做账的时候直接计入管理费用一次性扣除,在季度申报的时候是不是就不用再填写加速折旧那个附表了
我问下 如果12月份收到固定资产发票 当月没计提折旧 我是否可以在第四季度申报企业所得税时做固定资产一次性扣除调整?
学堂老师,固定资产一次性税前扣除政策将一定产生“税会差异”,按照申报表通过填报的方式来调整,就是这个申报表是不是年度汇算清缴的时候A105090表进行填报调增呢?
请问第三季度所得税申报有填写固定资产当年一次性折旧表,那第四季度申报所得税的时候,是不是要把一次性折旧的固定资产10-12月按月折旧的金额做纳税调增来申报呢?还是在2024年汇算清缴的时候再调增?
老师,固定资产是8月购入的,9-12月有计提折旧。如果固定资产税前一次性扣除,我在第4季度申报时才填那个加速折旧表。由此引起的确认递延所得税费用是在12月还是1月?
老师请教下,个体工商户,个体户法人可以拿来做工资,冲减利润不呢
国补的票开给个人的不能给公司做成本把
#提问,老师文化事业建设费缴纳计入哪个科目?
小规模公司开了27万 发票咋做账呢贷方收入记27万还是不含税金额 税款也不交税 美艳超了30万
老师,如果所得税申报的实发工资大于个税系统的申报工资。会有什么后果
老师,小微企业,几分钱的银行利息收入,需要体现在增值税及附加税费申报表中吗?如果不用,是不是零申报就可以了?
你好,老师,我们缴纳进项的印花税也是要根据进项的不含税金额为计税依据吧
关于退役军人的政策法规
出口的设备租赁收入和陪训收入,这个属于出口自营吗
殘保金 申报 的上年在职职工工资总额 系统自动提取的 24年企业所得税A105050职工薪金纳税调整表中的 工资薪金支出税收金额 这样按这个数据申报正确吗 还得应该以哪个数据为准申报