你好,直接改总销售额这个是
老师你好想问下公司去年发生一笔设备修理费已经入账,今年跟顾客协商给顾客开票修理费他们承担,那我可以冲今年维修费么,还是需要做营业外收入
老师你好,我想问一下重型特殊结构货车折旧年限是几年
一般纳税人有笔业务采用简易计税,分录是用应交税费简易计税啊?还是应交税费应交增值税销项税。月末再结转到转出未交增值税啊?
老师,开票地址和经营地址不是同一个城市可以么
想问下就是我们跟另外一家公司在一层办公,然后他们的公司牌子都是挂在外面并排的,我们都是做一般贸易的,实际两个法人是堂兄弟,但是公司之间没有关系,这个可以这样跟税务局说吗
为生产打样品的,样品合格再下生产线生产做制造费用还是直接人工
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,请问雇主责任险和意外险的区别是哪些,哪种更适合小型企业用
小规模纳税人,在电子税局申请注销,具体如何操作
企业所得税报表中实际支付给职工的应付职工薪酬,这个是填写工资薪酬的借方,但是申报未按照个税收付实现制来申报,这个借方包含1月发放24年12月份工资。但是12月工资实际是在12月个税所属期申报的,这种也是填借方全部数字吗?
就是电子税务局里面的增值税销售额啊,这个可以自己改吗?
可以的,你自己填写也是可以的
不可以改呀
我们的都可以改动的呀这个收入金额
我要把数字改小啊,但是系统提示不能小于增值税发票开票金额,是不是我改错了,你们在哪里改的
你是小规模纳税人是吗
一般纳税人,8月份有无票收入,我已经交过税了,但是在9月份退回来,我账上不是冲回来了吗,就等于我本月开的发票税额—这笔冲回的销项税额=电子税务局里面的销项税额,现在是不知道电子税务局里面,这笔冲回的销项填在哪里?
你冲减未开票那里填写负数
我这个月还有无票收入申报,是不是填写的是:这个月应该申报的进项税额—冲回来的销项税额,
这个月的五篇减去上月的800合计数字