那个不需要交印花税了,补开的金额小于红冲的金额
老师,我想咨询下,我们公司是一般纳税人,1月份的时候开了专票,但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的,要求把1月份开出去的专票红冲,但是当时我没来得及红冲,我是在6月份的时候也就是上个月红冲的,这会我7月份申报的时候销项是负数,所以就产生了留低,这样的操作是否正确?还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出??因为当时1月份开了专票,进项也抵扣了的
我一家公司是一般纳税人,9月份的税还没报,然后9月份开了25万专票和3要增票出去,回来了2万块的专票,现在涉及交税,我想问下怎么避税?其中25万这个没到账也没有对应的票进来
老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
小规模纳税人收到的专用发票,当时没有入库,跨年后转为一般纳税人,入库后开始销售,请问这个库存商品的进项能抵扣吗,如不能的话,一直不做进项勾选,还是要进项转出
你好,像这种怎么入账 1.增值税无票收入按照哪个金额入账 2.支出的费用要入账吗 3.汇率按照哪个
进项税和销项税怎么算的
现金流量表中,本年累计金额中的期初现金余额是上年度期末现金余额,不论它在哪个季度,这里的数据都是固定的吧
个人往外出租这个村产房屋土地,对方公司要让开那个发票,他税点是多少呀?
老师10月份社保基数调整了,怎么申报呢?
苗木合作社,房产没有证,能摊销无形资产吗
老师购进一批货物税率13%,如果有包装物 包装物题目未给出税率,这个税率也是13%吗?
老师,思路没看懂?能讲解一下呗!
老师,这个月的季度企业所得税纳税申报表变了,资产损失是不是就是财务报表中的资产减值损失,算不算信用减值呢?留存备查资料是啥呢?
谢谢老师 那我这季度的印花税就零申报就可以了是吗
是的,就是那个意思的