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公司25年1月份开了一笔专票价税合计283万 然后25年7月份 把1月份开的这笔专票部分冲红了120万 又在当月(7月份)重新开了一笔专票价税合计118万 我想问一下 这个月季报印花税 我该怎么申报吖

2025-10-20 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-20 17:46

那个不需要交印花税了,补开的金额小于红冲的金额

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快账用户1627 追问 2025-10-20 17:47

谢谢老师 那我这季度的印花税就零申报就可以了是吗

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齐红老师 解答 2025-10-20 17:49

是的,就是那个意思的

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