你好看那个税系统申报的本年累计数字
比如这个人先预支了工资,工资表应发是2万,但是实际银行多发了,比应发还要多,我就做借应付职工薪酬,贷其他应收款,然后在做一笔其他应收款,银行存款,然后下个月再冲借应付职工薪酬,贷其他应收款?我账上现在冲了,贷方有余额,如果不冲应付职工薪酬,我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
老师是这样的,纳税调整职工薪酬支出,有没有包含农民工资,农民工工资已申报个税了款也付给他们了,但我们做账的时候没有过应付职工薪酬科目,申报残保金和人数也未报农民工资和人数这种情况下职工薪酬支出的金额以哪个为准呢?
老师好:3季度企业所得税职工薪酬已计入成本费用,实际支付的应付职工薪酬怎么填报,之前没有计提工资?
老师:这个月企业所得税申报中已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填啊!
我是一般纳税人,这个月季报,职工薪酬 已计入成本费用的职工薪酬填什么数据,实际支付给职工的应付职工薪酬填什么数据呢?
印花税的信息采集在电子税务局里面哪可以查看?
老师9月份开发票,10月份红冲,而且也不再开具发票了,10月份怎么申报第三季度的税款呢.
我们是电商公司,年销售额1500万以上,弄个代销合同,分给其他公司去销售,我们只收取服务费,但是收款订单都在我们公司,这种税务局会认吗?淘宝上的税务申报收入显示包括代销的订单,这要怎么操作呢
老师,请教下: 科目余额表中“应付职工薪酬”一级科目累计借方余额,和贷方余额,有差额,这个应该怎么核对? 我理解的: 累计借方为:实际为员工支付的 累计贷方为:每个月计提数 不太明白差额部分应该怎么核对?
公司给员工发结婚福利,实物福利和现金福利都要交个税嘛,怎么做比较适合呢?说实物福利要交个税的,要是集体买的,这怎么交个税呀
老师,水利基金按什么纳税
老师,老板出差,酒店和餐费发票是开老板个人的,还是开个体户企业名称的呢
老师,做了暂估,然后后面收到成本发票,会计分录怎么做呢?
工程公司所得税预缴申报表里面职工薪酬怎么取数?
一般纳税人也要指个人经营所得吗?
比如我1-9月个税申报累计数是43200但是我实际发放是0我都填一样的吗?
不可以,那实际发放就填写零的
那我列入成本的那个累计数应该也是0吧 因为我账上也没计提列入成本
你没计提的话就是零,你计提了就不是
那比如我计提了一个12000实际支付了12000呢和个税申报的不一样 我填多少?
按照实际支付的填写这个就