那个偶然一笔不需要考虑税负的
老师你好。我这边是大陆一个小型创业公司,目前在帮一位香港客户做商城小程序卖东西给内地客户。 客户因为在香港,涉及到支付问题客户想让内地用户支付给我们,由我们来帮忙代收,然后再将账转给他们,这里面有几个问题: 1、我们如果做代收,需不需要什么资质,还是只要合同约定我们作为其货款代收方就可以了 2、我们代收后以什么理由给香港公司对公转账是相对合规的 3、这其中会涉及到哪些税? 麻烦
我公司是合伙企业,现在有一个问题请教老师,我们是工艺品销售,我们在采购环节会有:1、车队帮运输;2、和采购商购买成品工艺品. 这两环节因为散户居多,对方不开票,也不到税局代开,而且老板为了方便结算都先从私户付款了货款,我想问下我这边做账,对于没有发票的两个环节要怎么入成本?第二个,从私户支付出去的我们这边要怎么做?
王老师您好,我想请教您一个问题,我们是电子商务公司,我们财务做账目前并不是很成熟,不报税不做账,都是依靠电子表格来完成!目前,我发现在利用电子表格时工作量特别大,我每天根据出纳的日报表来做,有一个问题就是,出纳每天都要给外放的那些补单的打钱过去,他都是根据这些平台的收款人为依据,我这边做账做了主营业务收入贷方负数,我是依据店铺做,我们的店铺有很多,天猫,拼多多,苏宁,我是把这些店铺的本金数合计和佣金数合计统计出来,然后和这些外放的金额核对,对不起来就要找原因,工作量很大,所以请问老师有没有好的方法可以赐予我一下[666][666]
想问下,我们有发明专利,委托一家公司代为办理,委托的钱对方就给开6个点的专票,但是还有少部分的官费(理解为其帮忙交给国家知识产品局的费用),对方开6个点的普票,为啥对方这么开,因为我理解普票对方应该也要按6个点交增值税,不知道分开开的原因是什么?
老师,请帮我看一下这个应该怎么做? 公司厂房从8月份出租,因为对方的营业执照没有办下来,所以一直没有签租凭合同,租客执照已办好,预计10月15日签合同,免租期4个月,即8.9.10.11月是免租的。在这期间租客产生了水电费如9月就电费11万,(从我司对公账户扣款了) 问题1.签订租凭合同起始日是否就如实际填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去税务局増加从租,免租期没有收入那就不产生税? 3.我司代缴电费,等租客转到我司对公账户,此项代缴电费对公账户为收入,那税务局要不要我开票?如果开了票它就会识别是收益,但是它只是代缴的费用,那我应该怎么样子把这个费用做平不用交税?
老师,就是我们公司两年报送的报表都存在错误,要一个季度一个季度的去进行更正吗
老师好,公司借款给个人,合同要求无息,这样合理吗?
请问老师纯外贸出口退税企业会计科目设置模版可以提供一份参考吗
小规模纳税人可以抵扣进项吗
个体户如何在电子税务局报增值税
请问老师,本月报税填报的职工薪酬是1到9月的,9月工资没有计提可以吗?
税务稽查后对2023年的收入进行了调整,修改了2023年度报表以及当月报表;请问2024年的报表,2025的都要调吗?
老师,我发现第二季度报的财报,和我财务软件系统的财报相差几分钱,我要怎么处理
请问有朋友想在我司挂靠社保,对公司弊端是什么
老师您好,请问7,8月的个人所得税申报有误,怎么修改
是长期,因为对方也帮我们推产品
我是不是能这么算,如果我们售价比进价增加20%,那我就用售价-进价/1.13*13%再除以不含税售价,应该就是税负率了吧
那么还是建议家具出售的,不然税局说不去
就是在进价的基础上增加20%的价格出售呀,税负是按我上面那个说的算吗?
一般是加价10%就可以了,说得过去就行